Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2217034 | 13.7.2022 | Elektronická komunikačná služba - 6/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217041 | 15.8.2022 | Prenájom optickej siete - 7/2022 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217040 | 15.8.2022 | Elektronická komunikačná služba - 7/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 45810 | 15.8.2022 | Odstránenie poruchy - charita | O-NET s.r.o. | 36336653 | 54,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217046 | 16.9.2022 | Elektronická komunikačná služba - 8/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217047 | 16.9.2022 | Prenájom optickej siete - 8/2022 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217052 | 17.10.2022 | Elektronická komunikačná služba - 9/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217053 | 17.10.2022 | Prenájom optickej siete - 9/2022 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217059 | 18.11.2022 | Elektronická komunikačná služba - 10/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217060 | 18.11.2022 | Prenájom optickej siete - 10/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217066 | 16.12.2022 | Elektrotechnická komunikačná služba - 11/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217067 | 16.12.2022 | Prenájom optickej siete - 11/2022 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217073 | 16.1.2023 | Prenájom optickej siete 12/2022 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217072 | 16.1.2023 | Elektronická komunikačná služba - 12/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317003 | 17.2.2023 | Elektronická komunikačná služba - 1/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317004 | 17.2.2023 | Prenájom oprickej siete 1/2023 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317009 | 16.3.2023 | Elektronická komunikačná služba - 2/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317010 | 16.3.2023 | Prenájom optickej siete - 2/2023 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023069 | 3.4.2023 | inštalácia sieťových rozvodov a kamerového systému na Zariadení pre seniorov na ulici... | O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 9 797,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317019 | 14.4.2023 | Prenájom optickej siete - 3/2023 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |