Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva o zabezpečení umeleckej činnosti | 29/2019/MsKS | 9.9.2019 | vystúpenie skupiny Pilsner Jazz Band v rámci kultúrneho programu „Jarmok 2019“ v Novom Meste... | Pilsner Jazz Band, z.s. Jindřich Jindřich | 22 76 10 80 | 950,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017062 | 12.12.2017 | Lezecká stena | Pilka Tomáš | 10580492 | 14 186,16 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018159 | 12.9.2018 | Novomestský jarmok 2018 | Piešťanské Slniečko OZ | 37845659 | 1 000,00 EUR |
Detail | Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia | 10/2018/MsKS | 7.9.2018 | vytvorenie, použitie a šírenie ďalej uvedeného umeleckého výkonu, ktorý umelec na základe... | Piešťanské Slniečko občianske združenie | 37 845 659 | 1 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220002 | 16.1.2023 | Účinkovanie skupiny Follow - Vianočné trhy 2022 | Picolino sro | 48295191 | 930,00 EUR |
Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 29/2022/MsKS | 7.12.2022 | Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom | Picolino s.r.o. | 48 295 191 | 930,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023025 | 7.2.2023 | Zameranie pivničných priestorov pod budovou bývalej Dexie. | PHOTOMAP, s.r.o. | 36572047 | 3 912,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023026 | 7.2.2023 | Zameranie pivničných priestorov pod budovou bývalej hudobnej školy. | PHOTOMAP, s.r.o. | 36572047 | 2 760,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230070 | 15.6.2023 | Zameranie pivničných priestorov pod budovou bývalej Hudobnej školy | PHOTOMAP, s.r.o. | 36572047 | 2 880,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230069 | 15.6.2023 | Zameranie pivničných priestorov pod budovou bývalej Dexie | PHOTOMAP, s.r.o. | 36572047 | 4 032,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150023 | 6.7.2015 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Pharmaceutical care s.r.o. | 300,00 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150053 | 7.10.2015 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Pharmaceutical care s.r.o. | 46688269 | 330,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41160022 | 20.6.2016 | V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Pharmaceutical care s.r.o. | 46688269 | 330,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41160054 | 12.10.2016 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Pharmaceutical care s.r.o. | 46688269 | 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2010047 | 2.11.2012 | Montáž betónových pätiek pre zakotvenie pódia - Javorina
|
Petrovič Viliam Unistav | 11975784 | 1 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18410034 | 18.1.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 53,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18410017 | 18.1.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 56,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18410020 | 24.1.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 32,29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000036 | 27.1.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 40,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000052 | 27.1.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 89,36 EUR |