Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 372013 2.11.2013 Podlaha divadelnej sály - MsKS Ekopol PLUS s.r.o. 36321656  17 697,18 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130047 2.11.2013 Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... Československá obchodná banka, a.s. 36854140  107,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8852013 2.11.2013 kapitálové výdavky - miestne komunikácie Technické služby mesta Nové Mesto n/V 00350656  5 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130100035 2.11.2013 výroba plošiny pre obsluhu divadelných svietidiel Wonderwerk spol. s.r.o. 45975868  4 752,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013094 2.11.2013 Izolácie tepelné - Dom dôchodcov IZOTECH GROUP s.r.o. 36301311  18 884,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130540 2.11.2013 elektrikárske práce - úkryt CO Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  195,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131002 2.11.2013 Projekt trvalé dopravné značenie - Banská Bielický Lukáš 45998531  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130537 2.11.2013 náklady na opravu a údržbu - 9/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  143,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130535 2.11.2013 náklady na opravu a údržbu - 9/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  672,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100130141 2.11.2013 odmena komisionára - 10/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  943,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100130139 2.11.2013 fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 704,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100130138 2.11.2013 fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  489,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013088 2.11.2013 Práce a dodávky - Dom dôchodcov IZOTECH GROUP s.r.o. 36301311  144 430,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 201203613 2.11.2013 plyn III. štvrťrok - MsÚ, KD, ZOS MET Slovakia, a.s. 45860637  3 403,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 130101191 2.11.2013 služby GPS 08-10/2013 - MsP SAFE systems SK s.r.o. 36247936  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7310883682 2.11.2013 telekom. služby - MsÚ Slovak Telekom a.s. 35763469  26,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 342652013 2.11.2013 Príspevok pre VK - energie Volejbalový klub 34005668  2 777,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2640134304 2.11.2013 Právo pre ROPO a obce IURA EDITION s.r.o. 31348262  68,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 8462013 2.11.2013 čistiace prostriedky -aktivačná činnosť Macková Sylvia - SLOVAK ZOO 37025406  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10130108 2.11.2013 čistiace prostriedky - aktivačná činnosť BIVA s.r.o. 36329827  245,20 EUR 
Nastavenia cookies