Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 372013 | 2.11.2013 | Podlaha divadelnej sály - MsKS | Ekopol PLUS s.r.o. | 36321656 | 17 697,18 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130047 | 2.11.2013 | Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 107,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8852013 | 2.11.2013 | kapitálové výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 5 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130100035 | 2.11.2013 | výroba plošiny pre obsluhu divadelných svietidiel | Wonderwerk spol. s.r.o. | 45975868 | 4 752,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013094 | 2.11.2013 | Izolácie tepelné - Dom dôchodcov | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 18 884,03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130540 | 2.11.2013 | elektrikárske práce - úkryt CO | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 195,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20131002 | 2.11.2013 | Projekt trvalé dopravné značenie - Banská | Bielický Lukáš | 45998531 | 104,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130537 | 2.11.2013 | náklady na opravu a údržbu - 9/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 143,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130535 | 2.11.2013 | náklady na opravu a údržbu - 9/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 672,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130141 | 2.11.2013 | odmena komisionára - 10/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 943,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130139 | 2.11.2013 | fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 704,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130138 | 2.11.2013 | fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 489,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013088 | 2.11.2013 | Práce a dodávky - Dom dôchodcov | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 144 430,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201203613 | 2.11.2013 | plyn III. štvrťrok - MsÚ, KD, ZOS | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3 403,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130101191 | 2.11.2013 | služby GPS 08-10/2013 - MsP | SAFE systems SK s.r.o. | 36247936 | 108,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7310883682 | 2.11.2013 | telekom. služby - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 342652013 | 2.11.2013 | Príspevok pre VK - energie | Volejbalový klub | 34005668 | 2 777,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2640134304 | 2.11.2013 | Právo pre ROPO a obce | IURA EDITION s.r.o. | 31348262 | 68,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8462013 | 2.11.2013 | čistiace prostriedky -aktivačná činnosť | Macková Sylvia - SLOVAK ZOO | 37025406 | 250,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10130108 | 2.11.2013 | čistiace prostriedky - aktivačná činnosť | BIVA s.r.o. | 36329827 | 245,20 EUR |