Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 314122013 | 17.10.2013 | Bežné výdavky - 10/2013 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130499 | 17.10.2013 | Prefakturácia studenej vody - Dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 83,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5913055635 | 17.10.2013 | Zbierka zákonov 2013 - 4. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 80,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8022013 | 17.10.2013 | Bežné výdavky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 115 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 139034803 | 17.10.2013 | Toaletné kabíny - NMJ 2013 | TOI TOI DIXI s.r.o. | 36383074 | 478,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013015 | 17.10.2013 | geometrický plán bydovy - "Dom záhradkárov" | GEOSTA - Ing. Radovan Stacho | 43580718 | 250,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013007 | 17.10.2013 | Vytýčenie inžinierskych sietí - Dubčekova | Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária | 11976454 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13223 | 17.10.2013 | Zaplechovanie stropu - Športová hala | Pemanex s.r.o. | 36344052 | 2 797,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3039028838 | 17.10.2013 | Stravné lístky - MsP, MsÚ, Útulok, Matrika, ZOS | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 5 379,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2006201304 | 17.10.2013 | čistenie medzi priestoru stropu - športová hala | Športovo Outdoorový Klub BECKOV | 42140552 | 2 476,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013087_ | 17.10.2013 | Práce a dodávky - Dom dôchodcov | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 9 324,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2102013 | 17.10.2013 | Poskytovanie soc. služieb - 9/2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10 027,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130084 | 17.10.2013 | Pohár primátora mesta | TROFANS - Daniel Pavlovič | 33486000 | 16,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013800877 | 17.10.2013 | Benzín 9/2013 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 278,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013800878 | 17.10.2013 | Benzín 9/2013 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 226,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000705063 | 17.10.2013 | poštové služby - 9/2013 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 792,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013034 | 17.10.2013 | Prenájom optickej siete - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1 303,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013035 | 17.10.2013 | elektronická komunikačná služba - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8242013 | 17.10.2013 | bežné výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 19 978,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2486 | 17.10.2013 | vypracovanie KRIS - projektová žiadosť - MsÚ | Centire s.r.o. | 36866857 | 2 400,00 EUR |