Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 314122013 17.10.2013 Bežné výdavky - 10/2013 Mestské kultúrne stredisko 350702  25 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130499 17.10.2013 Prefakturácia studenej vody - Dom dôchodcov Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  83,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 5913055635 17.10.2013 Zbierka zákonov 2013 - 4. preddavok Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8022013 17.10.2013 Bežné výdavky Technické služby mesta Nové Mesto n/V 00350656  115 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 139034803 17.10.2013 Toaletné kabíny - NMJ 2013 TOI TOI DIXI s.r.o. 36383074  478,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013015 17.10.2013 geometrický plán bydovy - "Dom záhradkárov" GEOSTA - Ing. Radovan Stacho 43580718  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013007 17.10.2013 Vytýčenie inžinierskych sietí - Dubčekova Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária 11976454  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13223 17.10.2013 Zaplechovanie stropu - Športová hala Pemanex s.r.o. 36344052  2 797,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 3039028838 17.10.2013 Stravné lístky - MsP, MsÚ, Útulok, Matrika, ZOS DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000  5 379,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2006201304 17.10.2013 čistenie medzi priestoru stropu - športová hala Športovo Outdoorový Klub BECKOV 42140552  2 476,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013087_ 17.10.2013 Práce a dodávky - Dom dôchodcov IZOTECH GROUP s.r.o. 36301311  9 324,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2102013 17.10.2013 Poskytovanie soc. služieb - 9/2013 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  10 027,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130084 17.10.2013 Pohár primátora mesta TROFANS - Daniel Pavlovič 33486000  16,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013800877 17.10.2013 Benzín 9/2013 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  278,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013800878 17.10.2013 Benzín 9/2013 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  226,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000705063 17.10.2013 poštové služby - 9/2013 - MsÚ Slovenská pošta a.s. 36631124  792,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013034 17.10.2013 Prenájom optickej siete - MsP O-NET s.r.o. 36336653  1 303,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013035 17.10.2013 elektronická komunikačná služba - MsÚ O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8242013 17.10.2013 bežné výdavky - miestne komunikácie Technické služby mesta Nové Mesto n/V 00350656  19 978,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2486 17.10.2013 vypracovanie KRIS - projektová žiadosť - MsÚ Centire s.r.o. 36866857  2 400,00 EUR 
Nastavenia cookies