Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 3039011840 | 2.5.2013 | Stravné lístky - FAJ | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 1 143,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000664299 | 2.5.2013 | Spracovanie poštových poukážok 03/2013 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 13,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130250 | 2.5.2013 | Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2012 - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 597,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013089 | 2.5.2013 | Obedy a réžia za 04/2013 - MsP, MsÚ | Stredná odborná škola | 159158 | 195,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013001 | 2.5.2013 | Vystúpenie speváckeho zboru - oslobodenie mesta | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 272013 | 2.5.2013 | Ozvučenie akcie - oslobodenie mesta | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 57,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5749041992 | 2.5.2013 | Telekomunikačné služby 03/2013 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6749041991 | 2.5.2013 | Telekomunikačné služby - 03/2013 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 292,61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4213005537 | 2.5.2013 | Telekomunikačné služby 03/2013 - MsP, KD, Útulok | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 205,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213136 | 2.5.2013 | Pozvánky, plagáty, bulletiny, diplomy - FAJ | Tising s.r.o. | 31430937 | 741,20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130008 | 2.5.2013 | Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 107,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3060005048 | 2.5.2013 | Úrad MV SR Bratislava | 151866 | 66,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 812013 | 2.5.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 7 940,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 146102013 | 2.5.2013 | Príspevok pre AFC- 04/2013 - futbal | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 6 316,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1051149083 | 2.5.2013 | Telekomunikačné služby 03/2013 - MsÚ | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 23,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13151 | 2.5.2013 | Nájom za nebytové priestory, služby - 2. štvrťrok | Stredná odborná škola Piešťanská ul. | 893111 | 865,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 2.5.2013 | Telekomunikačné služby 03/2013 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35765143 | 383,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 772013 | 2.5.2013 | Posudky pre účely poskytovania sociálnych služieb - 01 až 03/2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 168,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130253 | 2.5.2013 | Prefakturácia spotreby studenej vody od 9.2. do 5.3.2013 - Dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13613595 | 2.5.2013 | Spravodajca vo verejnej správe od 26.4.2013 do 25.4.2014 - predplatné | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 134,49 EUR |