| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
92014 |
18.3.2014 |
Školenie - Zákon o odpadoch a povinnosti samosprávy |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92013 |
18.3.2013 |
Odmeňovanie volených funkcionárov v obecnej samospráve - Školenie |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92013 |
3.9.2013 |
Drevená odpružená podlaha - športová hala |
SPORT REAL s.r.o. |
36626015 |
40 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92013 |
17.9.2013 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2013 |
Bučkovanka DH |
35593105 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9172013 |
19.11.2013 |
bežné výdavky - plánovanie, bezpečnosť, odpad. hosp.,komunikácie, prostredie pre život |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
125 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
916004585 |
4.7.2016 |
Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve - pracovný materiál mzdárky |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
15,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
914 |
18.2.2014 |
nákup tonerov - MsU |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
459,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
913061 |
3.12.2013 |
Diár - MsÚ |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
46,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9123900049 |
16.3.2023 |
Ročné zúčtovanie a daňové hlásenie - online školenie - Ing. Lišková |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o. |
31390633 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91222 |
16.12.2022 |
Účtovná závierka k 31.12.2022 v mestách - školenie - Kolečanská, Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
912023 |
3.11.2023 |
Zdravotné posudky 07-09/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
78,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
912023 |
4.1.2024 |
Stavebné práce - Kompletná stavebná rekončtrukcia spojovacej chodby v MŠ Poľovnícka |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
8 759,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
912021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
253,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
912016 |
18.7.2016 |
Zabezpečenie zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami - 2. štvrťrok 2016 - MsÚ, MsP,... |
Rzavský Rudolf Bc. |
43480624 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
912016 |
19.10.2016 |
Ozvučenie kultúrneho projramu - NMJ 2016 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
912015 |
4.8.2015 |
Opatrovateľská služba - 6/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6 435,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
912014 |
19.5.2014 |
opatrovateľská služba - 4/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 822,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
912013 |
17.10.2013 |
Ozvučenie - polícia deťom |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
912012 |
22.6.2012 |
oprava signalizačného osvetlenia komína na Banskej ul.
|
ELMAD s. r. o. |
45649537 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9117024 |
15.7.2019 |
Prenájom optickej siete - 6/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |