Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra 2117054 27.9.2021 Prenájom optickej siete - 9/2021 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra 2117053 27.9.2021 Elektronická komunikačná služba - 9/2021 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra 7300210542 27.9.2021 Oprava vodovodnej batérie - OV Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  36,00 EUR 
Detail Faktúra 2211108817 27.9.2021 Autorská odmena za licenciu - Leto s hudbou 2021 SOZA 00178454  172,80 EUR 
Detail Faktúra 2120800881 27.9.2021 Benzín 9/2021 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  54,40 EUR 
Detail Faktúra 1021100982 27.9.2021 Výkon zodpovednej osoby - 10/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra 3060097695 11.10.2021 telefon Ministerstvo vnútra SR 00151866  14,20 EUR 
Detail Faktúra 41210017 11.10.2021 V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... DT Slovenská výhybkáreň,a.s. 36 323 969  500,00 EUR 
Detail Faktúra 6801319887 11.10.2021 Cestovné poistenie a asistenčné služby - S. Šebek Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700  82,40 EUR 
Detail Faktúra 80935868 11.10.2021 Telekomunikačné služby - 8/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  32,00 EUR 
Detail Faktúra 2021009 11.10.2021 Správa aplikácie 9/2021 - Novinky z mesta 8P, s.r.o. 52014169  336,00 EUR 
Detail Faktúra 9001441986 11.10.2021 Spracovanie poštových peňažných poukazov - 8/2021 Slovenská pošta a.s. 36631124  2,04 EUR 
Detail Faktúra 1010051701 11.10.2021 Telekomunikačné služby - 9/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD Slovanet a.s. 35954612  312,01 EUR 
Detail Faktúra 221071391 11.10.2021 Vodné, stočné, zrážky - 16.2. do 13.8.2021 - MsÚ 1 Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  1 009,92 EUR 
Detail Faktúra 2120800903 11.10.2021 Benzín 9/2021 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  87,24 EUR 
Detail Faktúra 9001445236 11.10.2021 pošta Slovenská pošta a.s. 36631124  2 091,50 EUR 
Detail Faktúra 0722021 11.10.2021 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  1 764,67 EUR 
Detail Faktúra 0732021 11.10.2021 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  1 445,99 EUR 
Detail Faktúra 0742021 11.10.2021 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  762,01 EUR 
Detail Faktúra 9001445237 11.10.2021 Poštové služby - 8/2021 Slovenská pošta a.s. 36631124  1 247,80 EUR 
Nastavenia cookies