Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra 41210012 11.10.2021 V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... ZF Active Safety Slovakia s.r.o. 35829761  500,00 EUR 
Detail Faktúra 2120800902 11.10.2021 Benzín 9/2021 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  70,82 EUR 
Detail Faktúra 2021061 11.10.2021 Vodné, stočné, zrážky - 16.1. - 13.8.2021 - MsÚ 2 BONMAX s.r.o. 36310735  190,43 EUR 
Detail Faktúra 792021 11.10.2021 Opatrovateľská služba - 8/2021 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  11 750,87 EUR 
Detail Faktúra 7300210588 11.10.2021 Doúčtovanie materiálu k oprave vodovodnej batérie - OV Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  12,10 EUR 
Detail Faktúra 221073323 11.10.2021 Vodné, stočné, zrážky - 8/2021 - ZOS Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  102,58 EUR 
Detail Faktúra 7200210574 11.10.2021 Vyúčtovanie za rok 2020 vodné, stočné, zrážky - nebytový priestor Svadobná sieň Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  349,32 EUR 
Detail Faktúra 7200210594 11.10.2021 Vyúčtovanie za rok 2020 za vodné, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo a TÚV - nebytový... Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  8 455,38 EUR 
Detail Faktúra 7200210595 11.10.2021 Vyúčtovanie za rok 2020 za teplo a TÚV - zasadačka MsZ Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 579,42 EUR 
Detail Faktúra 62021 11.10.2021 NMJ 2021 - vystúpenie Pavol Hammel a doprovod Peter Preložník RockProduktion Bratislava, s.r.o. 35776242  2 640,00 EUR 
Detail Faktúra 2135110341 11.10.2021 Inzercia - OVS - prenájom nebytových priestorov Dom služieb a objekt Považan Petit Press a.s. 35790253  30,00 EUR 
Detail Faktúra 2120800928 11.10.2021 Benzín 9/2021 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  55,12 EUR 
Detail Faktúra 2120800929 11.10.2021 Umývanie služobného auta - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  5,00 EUR 
Detail Faktúra 21263 11.10.2021 Nájom nebytových priestorov - 3. štvrťrok 2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893111  110,16 EUR 
Detail Faktúra 2211110853 11.10.2021 Autorská odmena - Dni mesta 2021, Nám. slobody SOZA 00178454  240,00 EUR 
Detail Faktúra 52021 11.10.2021 Účinkovanie HD Lieskované - NMJ 2021 Spolok Dychová hudba Lieskované 31826776  500,00 EUR 
Detail Faktúra 7100210080 11.10.2021 Odmena komisionára - 9/2021 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  3 283,50 EUR 
Detail Faktúra 7100210081 11.10.2021 Odmena komisionára - 9/2021 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  841,50 EUR 
Detail Faktúra 7110210212 11.10.2021 Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2021 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 992,10 EUR 
Detail Faktúra 7110210213 11.10.2021 Fond prevádzky, údržby a opráv - 9/2021 - byty Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 074,97 EUR 
Nastavenia cookies