Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 0362021 | 13.9.2021 | náklady SU | Obec Dolné Srnie | 311511 | 281,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0362023 | 17.7.2023 | upratovacie služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 301,47 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0362023 | 2.9.2023 | služby SUS | Obec Horná Streda | 311553 | 1 205,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0362024 | 4.6.2024 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 452,21 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0372019 | 15.8.2019 | služby SUS | Obec Horná Streda | 311553 | 578,51 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0372021 | 10.1.2022 | náklady SU | Obec Haluzice | 687235 | 171,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0372023 | 17.7.2023 | služby SUs | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2 391,52 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0372023 | 1.8.2023 | služby SUS | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 755,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0372024 | 4.6.2024 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 451,16 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0382019 | 15.8.2019 | služby SUS | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 275,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0382023 | 17.7.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 339,25 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0382023 | 1.8.2023 | služby SUS | Obec Hrádok | 311618 | 531,31 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0382023 | 3.11.2023 | služby SUS | Obec Beckov | 311413 | 1 871,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0382024 | 4.6.2024 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 898,06 EUR |
Detail | Zmluva - Dohoda | 03849/2022-PKZP-K40029/22.01 | 17.2.2023 | dodatok k zmluve | SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND | 17335345 | |
Detail | Faktúra vyšlá | 0392019 | 15.8.2019 | služby SUS | Obec Hrádok | 311618 | 381,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0392023 | 17.7.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 411,55 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0392023 | 1.8.2023 | služby SUS | Obec Hrachovište | 311626 | 188,88 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0392023 | 3.11.2023 | služby SUS3Q | Obec Bošáca | 34074805 | 643,22 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 04/2011 | 17.2.2011 | Objednávka poštových poukazov na účet | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 |