Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2420800716 2.7.2024 Benzín 6/2024 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  41,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019800716 15.7.2019 Benzín 6/2019 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  67,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 19003 28.5.2019 Sondovanie - budova kuchyne v areáli bývalých vojenských kasární DIKRA s.r.o. 47465590  672,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23056 2.10.2023 Stavebné práce - Kompletná stavebá rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Poľovnícka DIKRA s.r.o. 47465590  136 421,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 682023 3.11.2023 Stavebné práce - Kompletná stavebná rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Poľovnícka DIKRA s.r.o. 47465590  55 775,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 912023 4.1.2024 Stavebné práce - Kompletná stavebná rekončtrukcia spojovacej chodby v MŠ Poľovnícka DIKRA s.r.o. 47465590  8 759,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 23095 4.1.2024 Projektová dokumentácia - Prestavba objektu súp.č.2078 na náj. byty DIKRA s.r.o. 47465590  26 160,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019081 10.4.2019 vyhotovenie sond pre statické posúdenie DIKRA s.r.o. 47465590  672,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 22/2023/OV 31.8.2023 zmluva o dielo ,,Kompletná stavebná rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Poľovnícka v Novom... DIKRA s.r.o. 47 46 55 90  200 956,33 EUR 
Detail Zmluva o dielo 23/2023/OV 27.9.2023 zmluva o dielo „Prestavba objektu súp. č. 2078 na nájomné byty, Nové Mesto nad Váhom“ DIKRA s.r.o. 47465590  906 500,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 02/2024/OV 19.3.2024 Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa Dielo - „Prestavba 2.NP objektu súp. č. 342... DIKRA s.r.o. 47465590  130 056,46 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024231 23.7.2024 PD dažďová kanalizácia "Rozšírenie parku P.Matejku" DILIA s.r.o. 47357011  432,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015022 12.2.2015 „Ekologická likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny " Dilmun System , s.r.o. 45536783  1 990,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1501029 6.5.2015 Likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny - objekt bývalých vojenských skladov DILMUN SYSTEM, s.r.o. 45536783  1 990,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016057 12.4.2016 Vydanie kvalifikovaného systémového a mandátneho certifikátu Disig, a.s. 35975946  274,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 160138 12.5.2016 Vydanie kvalifikovaného systémového a mandátneho certifikátu Disig, a.s. 35975946  274,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021153 22.6.2021 Dodanie QSCD zariadenia Disig, a.s. 35975946  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 210732 19.8.2021 Čipová karta Gemalto ID Prime 940, formát FULLSIZE Disig, a.s. 35975946  35,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012079 12.6.2012 Objednávka pódia na Deň mesta 2012 Diskotéka, s. s r.o. 36628891  950,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110010 30.9.2011 technické zabezpečenie (pódioum 8x6m + prestrešenie) akcie Novomestský Jarmok v dňoch 16.9. -... DISKOTÉKA, s.r.o. 36628891  1 700,00 EUR 
Nastavenia cookies