| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017054 |
10.4.2017 |
prenosné WC -NJ 2017 |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50146211 |
804,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017127 |
31.7.2017 |
prenosne WC |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50 146 211 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170958 |
22.9.2017 |
Prenájom mobilných WC - JOJKA v meste |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50146211 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170983 |
11.10.2017 |
Prenosné WC - NMJ 2017 |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50146211 |
804,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018134 |
27.7.2018 |
prenosné WC -NJ 2018 |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50 146 211 |
804,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120180300 |
22.10.2018 |
Prenosné WC - NMJ 2018 |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50146211 |
804,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019087 |
11.4.2019 |
NJ 2019 |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50 146 211 |
804,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019118 |
22.5.2019 |
prenosté WC |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50 146 211 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120190119 |
15.7.2019 |
Mobilné WC Mondo - Deň mesta 2019 |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50146211 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120190272 |
21.10.2019 |
Prenosné WC - NMJ 2019 |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50146211 |
804,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120220362 |
17.10.2022 |
Prenájom mobilných WC - NMJ 2022 |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50146211 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120230385 |
3.11.2023 |
Prenájom mobilných WC - NMJ 2023 |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50146211 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024035 |
27.2.2024 |
prenájom mobilných toaliet |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50 146 211 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025219 |
25.6.2025 |
Prenájom mobilných toaliet na akciu Novomestský jarmok 2025 |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50 146 211 |
1 254,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11041 |
14.4.2011 |
Skončenie EX 279/04 |
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský |
34056700 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12025 |
27.4.2012 |
trovy exekúcie
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský |
34056700 |
43,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12067 |
20.7.2012 |
skončenie EX553/04 Karol Košnár
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský |
34056700 |
36,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12078 |
26.7.2012 |
Trovy exekúcie
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský |
34056700 |
30,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12095 |
2.11.2012 |
Skončenie exekúcie - Košnár K.
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský |
34056700 |
51,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12138 |
3.1.2013 |
Skončenie exekučného konania - EUROFINANCE SK
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský |
34056700 |
59,03 EUR |