| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1211005359 |
13.2.2012 |
vyúčtovanie elektrickej energie - MsÚ |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
3 724,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211005448 |
13.2.2012 |
vyúčtovanie elektr. energie - Útulok |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
2 090,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
1.3.2012 |
elektrická energia 2/2012: MsÚ, Útulok |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
15.3.2012 |
elektrická energia 3/2012: MsÚ, Útulok |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
20.4.2012 |
elektrická energia 4/2012: MsÚ, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
28.5.2012 |
elektrická energia 5/2012: MsÚ, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
22.6.2012 |
elektrická energia: MsÚ, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
20.7.2012 |
mesačná zálohová Fa el. energia - 07/2012 : MsU, útulok
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
20.8.2012 |
elektrická energia - 8/2012
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
17.9.2012 |
Elektrická energia - MsÚ, Útulok,
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
17.10.2012 |
Elektrická energia 10/2012 - MsÚ, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
17.11.2012 |
Elektrická energia 11/2012 - MsÚ, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
17.12.2012 |
Elektrická energia 12/2012 - MsKS, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21100011 |
27.4.2011 |
Občerstvenie pri príležitosti oslobodenia mesta 7.4.2011 |
Blue Note, s.r.o. |
43847749 |
345,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120008 |
27.4.2012 |
občerstvenie - výročie oslobodenia mesta
|
Blue Note, s.r.o. |
43847749 |
482,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120011 |
27.4.2012 |
občerstvenie - FAJ
|
Blue Note, s.r.o. |
43847749 |
262,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130009 |
2.5.2013 |
Občerstvenie - oslobodenie mesta |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
300,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023192 |
26.7.2023 |
Energetický certifikát MŠ Poľovnícka |
TWG-energo,s.r.o. |
43823581 |
708,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023700 |
2.10.2023 |
Energetický certifikát - Nadstavba a prístavby MŠ Poľovnícka NMnV |
TWG-energo, s.r.o. Žilina |
43823581 |
708,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025271 |
29.7.2025 |
Energetický certifikát budovy - Denný stacionár NMnV |
TWG-energo,s.r.o. |
43823581 |
676,50 EUR |