Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2020/013/D/OFIS 27.2.2020 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Športový klub vzpierania Považan 42 139 970  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2021/011/D/OFIS 18.5.2021 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Športový klub vzpierania Považan 42 139 970  3 700,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2022/014/D/OFIS 3.3.2022 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Športový klub vzpierania Považan 42 139 970  2 900,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2022/048/D/OFIS 20.10.2022 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom a vymedzenie povinností... Športový klub vzpierania Považan 42 139 970  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2023/017/D/OFIS 1.2.2023 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Športový klub vzpierania Považan 42 139 970  4 200,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/10/D/OEaR 18.1.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Športový klub vzpierania Považan 42 139 970  3 370,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 1 k zmluve č. 2024/10/D/OEaR 15.5.2024 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. Športový klub vzpierania Považan 42 139 970   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 17/2014/OFIS 25.3.2014 poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Olympiáda detí a... DAKO Nové Mesto nad Váhom 42 019 290  600,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/045/D/OFIS 4.7.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... HO Cromagnon Beckov 42 019 087  2 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024146 27.5.2024 Realizácia výroby dodávky a montáže interiérových okenných výplní v Klientskom centre a... Ľudmila Olašová - bytové a odevné doplnky 41973437  4 005,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 42024 2.7.2024 Interiérové okenné výplne - Klientské centrum Ľudmila Olašová 41973437  4 005,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020016 10.2.2020 dodávka čítačiek QR kódov Dávid Vorčák -Extreme Computers 41964012  277,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023105 4.1.2024 Vypracovanie dokumentácie k Zákonu č.448/2008 - štandardy kvality pre Útulok Benediková Eleonóra PaedDr. 41906012  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020181 9.11.2020 Strava - II. Kolo celoplošné testovanie COVID-19 Jiří hotový 41885481  524,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20037 23.11.2020 Strava na celopločné testovanie - II. kolo CENTRAL PARK 41885481  524,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021010 25.1.2021 Celoplošné testovanie COVID-19 23.-24..1.2021 strava obed 23. + večera 23.24.1.2021 Jiří hotový 41885481  1 210,44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021023 2.2.2021 Skríningové testovanie 30.-31.1.2021 COVID-19 strava (obed + večera + večera) Jiří hotový 41885481  1 100,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021030 9.2.2021 Strava - skríningové testovanie COVID-19 - 7.-8.2.2021 Jiří hotový 41885481  880,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021039 17.2.2021 Strava na testovanie COVID-19 13.2.-14.2.2021 Jiří hotový 41885481  825,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021056 2.3.2021 Strava testovanie COVID-19 Jiří hotový 41885481  746,28 EUR 
Nastavenia cookies