| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
257382013 |
2.7.2013 |
Kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5372013 |
17.7.2013 |
Bežné výdavky - plánovanie, bezpečnosť, odpadové hosp., komunikácie, šport, prostredie pre... |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
150 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201320591 |
17.7.2013 |
Údržba vojnových hrobov na cintoríne za rok 2013 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
48,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5382013 |
17.7.2013 |
Kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5892013 |
17.7.2013 |
Bežné výdavky - plánovanie, odpadové hospodárstvo, špotr |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
45 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5902013 |
17.7.2013 |
Kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6472013 |
19.8.2013 |
Bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
115 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6462013 |
19.8.2013 |
kapitálové výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6682013 |
19.8.2013 |
kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
17 678,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6692013 |
19.8.2013 |
kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6702013 |
19.8.2013 |
plánovanie, odp. hosp., komunikácie - bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
45 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300692013 |
17.9.2013 |
Bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
115 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300712013 |
17.9.2013 |
kapitálové výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7642013 |
3.10.2013 |
Bežné výdavky- odpadové hospodárstvo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7722013 |
3.10.2013 |
Kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201330005 |
3.10.2013 |
Veniec, kytica - SNP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8022013 |
17.10.2013 |
Bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
115 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8242013 |
17.10.2013 |
bežné výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
19 978,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8422013 |
17.10.2013 |
bežné výdavky - plánovanie a odpadové hosp. |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
50 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8852013 |
2.11.2013 |
kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
5 000,00 EUR |