| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
218114789 |
20.12.2018 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ - 9.8. do 8.11.2018 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
487,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218119081 |
20.12.2018 |
Vodné, stočné, zrážky - 11/2018 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
100,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219002110 |
13.2.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS - 5.12.2018 do 4.1.2019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
95,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219023718 |
22.2.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 1 - 9.11.2018 až 25.1.2019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
421,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180120119 |
12.3.2019 |
Čistenie kanalizácie - futbalový štadión AFC |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
182,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219029799 |
18.3.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
93,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219033762 |
12.4.2019 |
Vodné, stočné, zrážky 2/2019 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
107,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219036333 |
22.4.2019 |
Vodné, stočné, zrážky 2/2019 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
86,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219041963 |
10.5.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - 3/2019 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
80,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219048959 |
25.6.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
125,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190011 |
25.6.2019 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219049577 |
25.6.2019 |
Vodné, stočné, zrážky 02-05/2019 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
611,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112290519 |
15.7.2019 |
Montáž vodomernej zostavy a vodomeru - ul. Komenského 776/4 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
314,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219054913 |
15.7.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS od 14.5. - do 10.6.2019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
88,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141940619 |
15.8.2019 |
Laboratórny rozbor pitnej vody - budova Námestie slobody 2/2 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
212,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219061364 |
15.8.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS - 6/2019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
105,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219068130 |
11.9.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - 7/2019 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
118,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190034 |
20.9.2019 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219071541 |
16.10.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 1 - 20.5. až 16.8.2019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
485,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219068859 |
16.10.2019 |
Vodné a stočné - Zelená voda 2240 NMnV - chata |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
2 173,76 EUR |