Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 221759 13.6.2022 prenájom kopírky Comtec, s.r.o. 36323951  218,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 0442022 13.6.2022 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  2 067,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200220641 13.6.2022 nájom + energie Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 482,66 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0132022 13.6.2022 služby SUS Obec Kálnica 311669  407,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 202208 13.6.2022 Hlásenie pobytu a register adries - školenie - Beňáková, Mgr. Ščepková RVA Zvolen n.o. 50041452  384,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220018 13.6.2022 Geometrický plán pre majetkoprávne vysporiadanie komunikácií II. a III. triedy medzi mestom a... PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4220000032 13.6.2022 Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva - prevod vlastníctva SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND 17335345  15 479,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 4220000033 13.6.2022 Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva - manipulačný poplatok SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND 17335345  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2220800469 13.6.2022 Benzín 4/2022 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  172,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 22242 13.6.2022 Dofakturácia spotrebovanej elektriky a vody - nájom nebytového priestoru za 1. štvrťrok 2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893111  10,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 202200148 13.6.2022 Internetový prístup k portálu isamosprava.sk - predplatne r. 2022 Centrálna nezisková spoločnosť o.z. 42171717  169,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 78726171 13.6.2022 Telekomunikačné služby - 5/2022 Orange a.s. Ba 35697270  366,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 200220091 13.6.2022 Evakuačné podložky - ZOS Meditech SK, s.r.o. 4696469  1 481,76 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 001/2022 13.6.2022 maľovanie Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  337,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200220731 13.6.2022 Vyúčtovanie za rok 2021 - vodné, stočné, teplo TÚV, zrážky - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  -119,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052217071 13.6.2022 Vyúčtovanie elektriky - 3/2022 - MsÚ, Útulok, ZOS, sobáška, sýpka MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  1 051,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2220800471 13.6.2022 Benzín - 4/2022 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  193,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200220650 13.6.2022 Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 5/2022 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012235612 13.6.2022 Záloha elektriky 5/2022 - MsÚ, ZOS, sobáška, sýpka, Útulok MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  1 455,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1022050927 13.6.2022 Výkon zodpovednej osoby - 5/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Nastavenia cookies