| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4546860825 |
20.9.2014 |
Školské potreby |
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
417,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82014 |
20.9.2014 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2014 |
DH Vlčovanka |
34008101 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410045 |
20.9.2014 |
Dodanie vybavenia interiéru - dom dôchodcov |
WOOD IN s.r.o. |
46626239 |
8 330,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201407186 |
20.9.2014 |
Zastrešenie pódia - amfiteáter v parku J.M. Hurbana |
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
44514557 |
47 415,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140454 |
20.9.2014 |
Náklady na opravu a údržbu byt.domov 7/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 113,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140453 |
20.9.2014 |
Náklady na opravu a údržbu byt.domov 7/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 315,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140452 |
20.9.2014 |
Náklady na opravu a údržbu byt.domov 7/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 296,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140455 |
20.9.2014 |
Náklady na opravu a údržbu byt.domov 7/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
606,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140148 |
20.9.2014 |
Odmena komisionára august 2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140149 |
20.9.2014 |
Odmena komisionara 7/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
932,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140147 |
20.9.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv 8/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 499,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140146 |
20.9.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv 8/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
377,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003635 |
20.9.2014 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky - MsU stará budova |
ELGAS, sro |
36314242 |
385,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200141020 |
20.9.2014 |
Užívanie nebytových priestorov 9/2014 - vodné, stočné, teplo, dažďová voda - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
20.9.2014 |
Telekomunikačné služby 9/2014 - MsU |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
20.9.2014 |
Telekomunikačné služby - MsU |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
311,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232014 |
20.9.2014 |
Školenie - Proces zostavenia rozpočtu |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800906 |
20.9.2014 |
Benzín 8/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
126,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800907 |
20.9.2014 |
Benzín 8/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
31,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222014 |
20.9.2014 |
Školenie - Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18,00 EUR |