Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 5912047948 17.10.2012 Navýšenie 1. predd. k VS 2110331937 - Zbierka zákonov SR rok 2012
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012073 17.10.2012 Oprava základu dane FV2012047 - Modernizácia odpadového hospodárstva .
IZOTECH Group, spol. s r.o 36301311  -5 968,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 12433 17.10.2012 Benzín - Natural 95 - MsÚ
SIRIA s.r.o. 46123725  321,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 12434 17.10.2012 Benzín - Natural 95 - MsP
SIRIA s.r.o. 46123725  355,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 10342012 17.10.2012 Transfér na bežné výdavky - TSM
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 00350656  115 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 252012 17.10.2012 Školenie - Programový rozpočet - tvorba, monitorovanie, hodnotenie
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI 34006273  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000628092 17.10.2012 Spracovanie poštových poukážiek 09/2012 - MsÚ
Slovenská pošta, a.s. 36631124  728,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20318 17.10.2012 Príspevok pre - VK
Volejbalový klub 34005668  1 670,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120101368 17.10.2012 Plastové tabuľky - "Zákaz vstupu so psom"
štúdio TEXO , spol. s. r.o. 34131396  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 29122958 17.10.2012 Komentár k STN 73 6110 - MsÚ
Slovenský ústav technickej normalizácie 31753990  41,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 712090404 17.10.2012 Vodné, stočné 09/2012 - MsÚ
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 36306410  22,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 41120027 17.10.2012 Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007zo dňa 18.9.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... Československá obchodná banka, a.s. 36854140  107,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10672012 17.10.2012 Kapitálové výdavky - prídlažba, káble, beton - TSM
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 00350656  10 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10682012 17.10.2012 Bežné výdavky - presun príspevku z Recyklačného fondu za vytriedené komodity - TSM
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 00350656  15 835,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7302573241 17.10.2012 Odber zemného plynu - 10/2012 - MsÚ, ZOS, KD
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  1 538,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012277 17.10.2012 Obedy za mesiac 09/2012 - MsÚ, MsP
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na 00159158  222,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 12035 17.10.2012 Zákonný úrok z omeškania.
LMS – dopravný inžiniering,s.r.o., 36015351  46,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 12044 17.10.2012 Zákonný úrok z omeškania - Dobropis
LMS – dopravný inžiniering,s.r.o., 36015351  -46,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 20612 17.10.2012 Príspevok pre AFC - energie
Atleticko-futbalový klub 34009159  4 810,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010041 17.10.2012 Elektrická energia 10/2012 - MsÚ, Útulok
Komunal Energyr, a.s. 43849733  668,37 EUR 
Nastavenia cookies