| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013120 |
18.5.2013 |
Obedy za 04/2013 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola |
159158 |
215,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013120 |
17.12.2013 |
pisoár 3ks - MsP |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
299,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013120_ |
25.6.2013 |
Náter stropu v budove Športovej haly |
Maliarstvo, Jozef Oprchal |
34552847 |
6 930,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013121 |
28.6.2013 |
Maľovka stien a náter oceľovej konštrukcie v budove Športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
Maliarstvo, Jozef Oprchal |
34552847 |
2 641,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013121182 |
3.1.2014 |
asfalterske práce - parkoviská |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
3 492,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013122 |
26.7.2013 |
Stavebné úpravy divadelnej sály MsKS v Novom Meste nad Váhom- elektroinštalačné práce |
ELDASYS s.r.o. |
36344079 |
5 804,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013122_ |
2.5.2013 |
Trovy exekučného konania |
Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner |
37913581 |
66,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013123 |
25.6.2013 |
Demontáž starých rozvodov ústredného kúrenia,demontáž 4 ks teplovzdušných vykurovacích... |
Horňák Pavol HP – voda- kúrenie- plyn |
32776331 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013124 |
26.6.2013 |
Rozbory vody - Zelená voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
231,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013125 |
26.6.2013 |
Revízia bleskozvodu pre pbjekt MsÚ NM |
JTB, spol. s r.o. |
45351911 |
60,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013126 |
26.6.2013 |
revízia bleskozvodu pre objekt Športová hala a AFC Nové Mesto nad Váhom |
JTB, spol. s r.o. |
45351911 |
211,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013126_ |
3.12.2013 |
Stavebné úpravy - ŠH |
Sučanský s.r.o. |
36317101 |
5 138,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013127 |
26.6.2013 |
ročná údržba a funkčná skúška plynového spotrebiča pre objekty : MsÚ, ZOS, Športová... |
Vladimír Kopún |
37025988 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013127 |
17.12.2013 |
Práce naviac - ŠH |
Sučanský s.r.o. |
36317101 |
482,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013128 |
26.6.2013 |
ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect a firewall-u KERIO Control |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1 144,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013129 |
28.6.2013 |
Dodávka a montáž ohrievača TÚV na futbalovom štadióne AFC Považan v Novom Meste nad Váhom |
Emil Hadbábny |
34491848 |
4 696,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013130 |
2.7.2013 |
Dodávka a montáž prekrytia radiátorov ÚK v športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
PEMANEX - Marián Nemšák |
36 344 052 |
2 131,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013131 |
28.6.2013 |
objednávka DOXX |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5 525,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013132 |
8.7.2013 |
Odstránenie betónovej tribúny v budove Športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
Alena Jurčáková- zemné práce |
37020145 |
7 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013133 |
2.7.2013 |
Objednávka prepravy autobusom NMNV - Javorina a späť |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
144,54 EUR |