| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
092019274 |
20.9.2019 |
Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z.č.553/2003 - školenie - Ing.... |
Maxim s.r.o. |
47529474 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
092021 |
10.5.2021 |
služby |
Hôrka nad Váhom |
? |
75,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0922015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
110,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0922018 |
14.1.2019 |
poštovné a služby |
? |
? |
517,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0932018 |
14.1.2019 |
poštovné a služby |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
211,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0932019 |
15.12.2020 |
služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
126,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0942015 |
19.1.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Hrachovište |
311626 |
73,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0942019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Horná Streda |
311553 |
627,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0942020 |
26.4.2021 |
fa služby SUS |
Obec Hrádok |
311618 |
801,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0952015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Kálnica |
311669 |
118,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0952018 |
14.1.2019 |
poštovné a služby |
Obec Horná Streda |
311553 |
308,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0952019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
183,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0952021 |
9.12.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 420,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0962015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Kočovce |
311685 |
229,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0962018 |
14.1.2019 |
poštovné a služby |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
226,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0962019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Hrádok |
311618 |
377,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0962021 |
9.12.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 555,32 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
0965/07MR/2017 |
17.7.2017 |
Dodávku a inštaláciu policových regálov pevne spojených so stavbou, do registratúrnych... |
PROMAN, s.r.o. |
36 300 551 |
22 499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0972015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Lubina |
311731 |
281,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0972021 |
9.12.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
726,57 EUR |