Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 092019274 | 20.9.2019 | Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z.č.553/2003 - školenie - Ing.... | Maxim s.r.o. | 47529474 | 106,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 092021 | 10.5.2021 | služby | Hôrka nad Váhom | ? | 75,11 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0922015 | 16.2.2016 | náklady SUS 4.Q2015 | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 110,77 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0922018 | 14.1.2019 | poštovné a služby | ? | ? | 517,14 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0932018 | 14.1.2019 | poštovné a služby | Obec Dolné Srnie | 311511 | 211,17 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0932019 | 15.12.2020 | služby SUS | Obec Haluzice | 687235 | 126,24 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0942015 | 19.1.2016 | náklady SUS 4.Q2015 | Obec Hrachovište | 311626 | 73,13 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0942019 | 14.1.2020 | služby SUS | Obec Horná Streda | 311553 | 627,10 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0942020 | 26.4.2021 | fa služby SUS | Obec Hrádok | 311618 | 801,85 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0952015 | 16.2.2016 | náklady SUS 4.Q2015 | Obec Kálnica | 311669 | 118,30 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0952018 | 14.1.2019 | poštovné a služby | Obec Horná Streda | 311553 | 308,81 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0952019 | 14.1.2020 | služby SUS | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 183,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0952021 | 9.12.2021 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 420,35 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0962015 | 16.2.2016 | náklady SUS 4.Q2015 | Obec Kočovce | 311685 | 229,08 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0962018 | 14.1.2019 | poštovné a služby | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 226,86 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0962019 | 14.1.2020 | služby SUS | Obec Hrádok | 311618 | 377,69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0962021 | 9.12.2021 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 555,32 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 0965/07MR/2017 | 17.7.2017 | Dodávku a inštaláciu policových regálov pevne spojených so stavbou, do registratúrnych... | PROMAN, s.r.o. | 36 300 551 | 22 499,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0972015 | 16.2.2016 | náklady SUS 4.Q2015 | Obec Lubina | 311731 | 281,77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0972021 | 9.12.2021 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 726,57 EUR |