Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20220119 16.5.2022 Nákup tonerov Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  586,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220129 16.5.2022 Dodanie softvéru - Adobe Acrobat Pro DC - 4/2022 až 3/2023 Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  249,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220166 13.7.2022 Nákup počítača s vybavením, tlačiareň - Útulok Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  835,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220172 13.7.2022 Nákup káblov k PC technike Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  21,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022189 17.10.2022 dodávka tonerov Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  357,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022190 17.10.2022 dodanie USB kľúčov Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  110,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022191 17.10.2022 dodanie FTP kábla Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  194,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022246 16.12.2022 dodávka notebookov a príslušenstva Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  3 868,78 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022249 21.12.2022 nákup výpočtovej techniky Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  2 355,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022251 21.12.2022 dodanie tlačiarne a toneru Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  171,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022252 22.12.2022 dodanie monitorov a PC príslušenstva Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  848,85 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022253 22.12.2022 dodanie notebooku, monitoru a príslušenstva Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  2 518,24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023022 31.1.2023 dodanie tlačiarne a software Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  743,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023034 20.2.2023 dodávka výpočtovej techniky podľa cenovej ponuky Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  1 942,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220221 15.8.2022 Nákup náplní do tlačiarní - MsÚ Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  774,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220386 16.12.2022 Kábel FTP Gembird Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220380 16.12.2022 Nákup tomerov - TOSHIBA Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  357,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220379 16.12.2022 Nákup USB kľúčov Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220505 16.1.2023 Nákup výpočtovej techniky - MsP Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  2 355,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220501 16.1.2023 Nákup výpočtovej techniky - MsÚ Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  3 868,78 EUR 
Nastavenia cookies