| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1630801886 |
21.3.2016 |
strvné lístky |
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
860,20 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
M9288 |
28.2.2024 |
Zmluva o dielo na servis zdvihacích zariadení. |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15246687 |
3.4.2024 |
Zmluvný servis výťahov - 2/2024 - MŠ Poľovnícka |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15247164 |
3.5.2024 |
Zmluvný servis výťahov 3/2024 - MŠ Poľovnícka |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15248485 |
4.6.2024 |
Zmluvný servis výťahov 4/2024 - MŠ Poľovnícka |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15249178 |
2.7.2024 |
Servis výťahov 5/2024 - MŠ Poľovnícka |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130004 |
15.2.2013 |
Fakturujeme Vám za vyhlásenie v mestskom rozhlase
|
Rádio makler s.r.o. |
35694238 |
7,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130046 |
2.11.2013 |
Vyhlásenie v mestskom rozhlase |
Rádio makler, s.r.o. |
35694238 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170006 |
13.6.2017 |
Fakturujeme Vám vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase |
Rádio makler, s.r.o. |
35694238 |
3,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180028 |
14.8.2018 |
Fakturujeme Vám vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase. |
Rádio makler s.r.o. |
35694238 |
3,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
23.2.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
102,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
22.3.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
125,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171_03 |
27.4.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
111,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
13.1.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ51805 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
131,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
13.2.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
118,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
15.3.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
122,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
20.4.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
113,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
18.5.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
22.6.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
112,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
20.7.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
111,65 EUR |