| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017145 |
7.9.2017 |
Údržbový kit HP CF065A, HP LJ Enterprise M601dn, M602dn, M603dn, 220V - fixačná jednotka |
Datacomp s. r. o. |
36212466 |
242,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200713 |
18.5.2013 |
Školenie - problematika Informačnej bezpečnosti |
DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. |
36662739 |
151,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020016 |
10.2.2020 |
dodávka čítačiek QR kódov |
Dávid Vorčák -Extreme Computers |
41964012 |
277,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017010 |
20.6.2017 |
Vypracovanie PD - viacúčelové hrisko - ZŠ Kpt. Nálepku |
Deals Management, a.s. |
46160990 |
1 140,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017058 |
11.4.2017 |
PD ZŠ Kap. Nálepku - viacúčelové ihrisko |
DEALS MANAGEMENT,a.s. |
46160990 |
1 140,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021168 |
12.7.2021 |
dodávka batérie do notebooku |
Dell s. r. o. |
35848481 |
38,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30526716 |
26.7.2021 |
Nákup batérie do notebooku |
DELL s.r.o. |
35848481 |
38,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012075 |
8.6.2012 |
Objednávka tričiek pre účastníkov prázdninového tábora |
Demi sport, s. s r.o. |
43985955 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120453 |
29.6.2012 |
tričká
|
DEMI šport, s.r.o. |
43985955 |
225,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020138 |
18.8.2020 |
Arboristické ošetrenie stromu |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202020028 |
23.11.2020 |
Arboristické ošetrenie lipy - areál Centra pre deti a rodiny na ul. Klčové 32 |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
550,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
552016msbp |
2.12.2016 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Denis Náhlik |
|
2 244,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012230 |
14.12.2012 |
Doplnenie podružného merania pre viacúčelovú sálu(časť kaviareň) v Novom Meste nad Váhom |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
958,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212191 |
3.1.2013 |
Doplnenie podružného merania - Viacúčelová sála
|
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
958,80 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
5/2013/OV |
23.7.2013 |
dodanie a montáž osvetlenia prechodov pre chodcov na ul. Malinovského a ul. Hviezdoslavovej v... |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
12 614,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013236 |
27.11.2013 |
dodávka a montáž zariadenia reguláčného systému pre ústredné vykurovania novej vetvy pre... |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1311204 |
17.12.2013 |
Prídavné osvetlenie na prechodoch pre chodcov - Ul. Hviezdoslavova, Malinovského |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
12 614,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312064 |
3.1.2014 |
regulácia novovybudovanej vetvy ÚK - MsKS |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017057 |
11.4.2017 |
Kontriol asnímačov úniku plynu + protokol v NTK - Mestský úrad, AFC a Športová hala |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
117,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017078 |
22.5.2017 |
Odstránenie zisteného nedostatku počas kontroly nefunkčný snímač GABA 2 S12 NTK _ AFC Nové... |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
293,40 EUR |