| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190017 |
14.1.2020 |
Prefakturovanie výdavkov spojených s vybavením stavebného povolenia - BD 6339 bývalá kuchyňa... |
ADOZ, s.r.o. |
34132554 |
148,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190018 |
14.1.2020 |
Prefakturovanie výdavkov spojených s vybavením stavebného povolenia - BD 6339 bývalá kuchyňa... |
ADOZ, s.r.o. |
34132554 |
242,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200001 |
12.3.2020 |
Prefakturácia posúdenia projektovej dokumentácie - Trafostanica ul. Bzinská |
ADOZ, s.r.o. |
34132554 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240001 |
4.3.2024 |
Prefakturácia nákladov na vyjadrenia k stavenému povoleniu - Denný stacionár , NMnV |
ADOZ, s.r.o. |
34132554 |
249,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240022 |
4.6.2024 |
Prefakturácia nákladov na vytýčenie telekomunikačného vedenia - Denný stacionár NMnV |
ADOZ, s.r.o. |
34132554 |
33,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240030 |
2.7.2024 |
Prefakturácia nákladov na vyjadrenia - Prestavba objektu súp. č.2078 na nájomné byty, NMnV |
ADOZ, s.r.o. |
34132554 |
319,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
322016msbp |
19.12.2016 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Adrián Belák |
|
1 902,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012032 |
20.8.2012 |
Preložka káblov - rekonštrukcia ulíc Banská a Železničná, NMnV
|
ADTS spol. s.r.o. |
36381403 |
22 349,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190056 |
21.10.2019 |
Výroba insígnií |
ADVERTA CZ s.r.o. |
44205961 |
2 180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
34/2020/OV |
20.11.2020 |
Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta Nové... |
Aeronet Profi s.r.o. |
47216948 |
15 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210007 |
24.5.2021 |
Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta NMnV |
Aeronet Profi s.r.o. |
47216948 |
15 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
5.8.2013 |
AFC-energie |
AFC - Považan |
311863 |
4 635,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072013 |
5.8.2013 |
AFC-mládež |
AFC - Považan |
311863 |
1 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122013 |
3.1.2014 |
AFC mládež |
AFC - Považan |
311863 |
5 722,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170041 |
11.9.2017 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
AG Play s.r.o. |
36778150 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140059 |
18.6.2014 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
AG PLAY, s.r.o. |
36778150 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015088 |
20.5.2015 |
Deň mesta 2015 |
Agentúra - Žijeme Hudbou, o.z. |
42370540 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015089 |
20.5.2015 |
Deň mesta 2015 |
AGENTÚRA DAISY, s.r.o. |
36581089 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018157 |
12.9.2018 |
Novomestský jarmok 2018 |
Agentúra Kalypso |
11982837 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018068 |
15.10.2018 |
Vystúpenie Roba Opatovského - NMJ 2018 |
Agentúra KALYPSO |
11982837 |
3 500,00 EUR |