Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300220777 | 17.2.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 602,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220778 | 17.2.2023 | Čistenie kalových čerpadiel - Trenčianska 2199 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 126,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230002 | 17.2.2023 | Odmena komisionára - 1/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 101,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230001 | 17.2.2023 | Odmena komisionára - 1/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 521,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230002 | 17.2.2023 | Doprava autom - Referendum 2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230143 | 17.2.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 074,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230144 | 17.2.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 230,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200230150 | 16.3.2023 | Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 2/2023 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 686,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230028 | 16.3.2023 | Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2022 - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 515,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230009 | 16.3.2023 | Upevnenie radiátora WC ženy - MsÚ 2 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 36,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230013 | 16.3.2023 | Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | -19,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230011 | 16.3.2023 | Odmena komisionára - 2/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 101,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230010 | 16.3.2023 | Odmena komisionára - 2/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 521,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230146 | 16.3.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 074,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230147 | 16.3.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 2/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 230,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230031 | 16.3.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 12 222,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230032 | 16.3.2023 | Podnik. zámer na r. 2023, por. č.24 - prečistenie prečerpávacej stanice - Trenčianska... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 109,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230034 | 16.3.2023 | Prečistenie prečerpávacej stanice - prefakturácia alivkotnej časti | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230049 | 16.3.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 562,69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230048 | 16.3.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 824,58 EUR |