Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 73073411190 19.8.2013 telefon MsÚ Slovak Telekom a.s. 35763469  116,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 6472013 19.8.2013 Bežné výdavky Technické služby mesta Nové Mesto n/V 00350656  115 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6462013 19.8.2013 kapitálové výdavky Technické služby mesta Nové Mesto n/V 00350656  10 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5913041284 19.8.2013 Zbierka zákonov SR 2013 - 3. preddavok Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 213308 19.8.2013 Kopírovací papier Tising s.r.o. 31430937  1 192,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2131120980 19.8.2013 Kultúrno - spol. podujatie - Dni mesta 2013 SOZA 178454  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130100457 19.8.2013 INCOMP,s.r.o. 45418365  708,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 1672013 19.8.2013 Poskytnutie sociálnych služieb 7/2013 - ZOS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  11 287,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1562013 19.8.2013 Poskytnutie sociálnych služieb - vyúčtovanie 01-06/2013 - ZOS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  4 514,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000691810 19.8.2013 poštové služby 7/2013 - MsÚ Slovenská pošta a.s. 36631124  535,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 1732013 19.8.2013 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  826,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 1702013 19.8.2013 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  -1 330,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 1712013 19.8.2013 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  1 559,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 1722013 19.8.2013 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  1 295,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 11300299 19.8.2013 servisná kontrola - TOYOTA Autotrend Trenčín s.r.o. 36339415  835,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 3039022770 19.8.2013 stravné lístky - ZOS, Matrika, Útulok, MsP, MsÚ DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000  5 396,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013017 19.8.2013 Prenájom optickej siete 5/2013 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  1 303,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013018 19.8.2013 Elektronická komunikačná služba 5/2013 - MsÚ O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1742013 19.8.2013 Vyhotovenie plagátov k histórii mesta Pavlík Vladimír - REDES 14051192  149,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201306 19.8.2013 Účinokovanie DH - Leto s hudbou 2013 DH Nadličanka 31871810  400,00 EUR 
Nastavenia cookies