Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 9882012 | 2.10.2012 | Bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 50 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9870115581 | 22.3.2021 | Poistenie majetku mesta - IROP - ZŠ Tematínska | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 305,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9870113931 | 9.10.2020 | Poistenie majetku na r. 2020 - počítačová učebňa ZŠ kpt. Nálepku | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 100,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9862015 | 9.11.2015 | Bežné výdavky - plánovanie, komunikácie, šport | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 35 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 982024 | 2.7.2024 | Náklady z vyúčtovania za rok 2023 - byt č.1, Komenského 779/8 - Únia telesne postihnutých | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 61,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 982024 | 2.7.2024 | Vypracovanie ZP č.98/2024 stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnoati na p.č.68/1 k.ú. NMnV | Ištok Igor, Ing. | 33442401 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 982022 | 16.1.2023 | Ozvučenie a osvetlenie - Silvester 2022 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 900,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 982021 | 10.2.2022 | služby SU 4.štvrťrok | Obec Kočovce | 311685 | 1 771,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 982014 | 17.11.2014 | Ozvučenie kladenia vencov - park J.M. Hurbana | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 57,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9791210801 | 13.1.2017 | Telekomunikačné služby 11/2016 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9787478523 | 7.9.2016 | Telekomunikačné služby - 7/2016 - ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9784602763 | 7.6.2016 | Telekomunikačné služby 4/2016 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 178,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9783760541 | 12.5.2016 | Telekomunikačné služby 3/2016 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9777157407 | 7.10.2015 | Telekomunikačné služby - 8/2015 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 128,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9766689632 | 5.11.2014 | Telekomunikačné služby 9/2014 - Internet MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9762613932 | 18.6.2014 | Telekomunikačné služby 5/2014 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 97619 | 20.11.2019 | Poskyrnutie bazéna - 2. polrok 2019 | Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV | 00161403 | 4 080,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9760606367 | 6.5.2014 | Telekomunikačné služby 3/2014 - KD, MsP, MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 159,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9759613093 | 18.3.2014 | Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 161,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9754830620 | 2.11.2013 | telekom. služby 9/2013 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,81 EUR |