Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 9752915918 | 3.9.2013 | telekomunikačné služby 7/2013 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9750990076 | 2.7.2013 | Telekomunikačné služby - ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 53,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9748062318 | 18.3.2013 | Telekomunikačné služby - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9744122898 | 17.11.2012 | Telekomunikačné služby 10/2012 - MsP - linka ISDN
|
Slovak Telekom | 35763469 | 35,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9742147215 | 2.10.2012 | Telekomunikačné služby - KD, MsP,MsÚ.
|
Slovak Telekom | 35763469 | 235,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9741157646 | 3.9.2012 | Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsÚ.
|
Slovak Telekom | 35763469 | 216,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9740162089 | 26.7.2012 | Telekomunikačné služby 6/2012 - ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom | 35763469 | 43,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9737179456 | 27.4.2012 | telekomunikačné služby 3/2012: KD, MsP, MsÚ
|
Slovak Telekom | 35763469 | 228,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9735188092 | 20.2.2012 | telekomunikačné služby 2/2012 - MsP | T- Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9723068409 | 24.2.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 198,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 972022 | 16.1.2023 | Ozvučenie a osvetlenie - Vianočné trhy 2022 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 3 000,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 972021 | 10.2.2022 | služby SU 4.štvrťrok | Obec Kálnica | 311669 | 138,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 972018 | 15.10.2018 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 214,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 97015 | 14.1.2016 | Poskytnutie bazéna od 07-11/2015 - výkend | Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV | 00161403 | 4 025,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 96616 | 13.1.2017 | Permanentky na bazén šk. rok 2016/2017 - MsÚ | Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV | 00161403 | 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 96442021 | 8.11.2021 | Obnova posúdenia rizík na pracovisku podľa zák. 355/2007 o ochrane zdravia - zamestnanci MESTA | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 962021 | 10.2.2022 | služby SU 4.štvrťrok | Obec Hrachovište | 311626 | 96,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 962020 | 26.10.2020 | Opatrovateľská služba - 8/2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 12 869,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 962018 | 15.10.2018 | služby SuS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 222,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 962014 | 18.6.2014 | Doprava - voľby EP 2014 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 22,40 EUR |