Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 9752915918 3.9.2013 telekomunikačné služby 7/2013 - MsP Slovak Telekom a.s. 35763469  35,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 9750990076 2.7.2013 Telekomunikačné služby - ZOS Slovak Telekom a.s. 35763469  53,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 9748062318 18.3.2013 Telekomunikačné služby - MsÚ Slovak Telekom a.s. 35763469  43,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 9744122898 17.11.2012 Telekomunikačné služby 10/2012 - MsP - linka ISDN
Slovak Telekom 35763469  35,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 9742147215 2.10.2012 Telekomunikačné služby - KD, MsP,MsÚ.
Slovak Telekom 35763469  235,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 9741157646 3.9.2012 Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsÚ.
Slovak Telekom 35763469  216,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 9740162089 26.7.2012 Telekomunikačné služby 6/2012 - ZOS, Útulok
Slovak Telekom 35763469  43,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 9737179456 27.4.2012 telekomunikačné služby 3/2012: KD, MsP, MsÚ
Slovak Telekom 35763469  228,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 9735188092 20.2.2012 telekomunikačné služby 2/2012 - MsP T- Com Slovak Telekom a.s. 35763469  35,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 9723068409 24.2.2011 Telekomunikačné poplatky Slovak Telekom 35763469  198,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 972022 16.1.2023 Ozvučenie a osvetlenie - Vianočné trhy 2022 Madro Ľubomír, Ing. 40270343  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 972021 10.2.2022 služby SU 4.štvrťrok Obec Kálnica 311669  138,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 972018 15.10.2018 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  1 214,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 97015 14.1.2016 Poskytnutie bazéna od 07-11/2015 - výkend Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV 00161403  4 025,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 96616 13.1.2017 Permanentky na bazén šk. rok 2016/2017 - MsÚ Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV 00161403  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 96442021 8.11.2021 Obnova posúdenia rizík na pracovisku podľa zák. 355/2007 o ochrane zdravia - zamestnanci MESTA ENSARA, s.r.o. 36788457  300,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 962021 10.2.2022 služby SU 4.štvrťrok Obec Hrachovište 311626  96,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 962020 26.10.2020 Opatrovateľská služba - 8/2020 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  12 869,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 962018 15.10.2018 služby SuS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  1 222,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 962014 18.6.2014 Doprava - voľby EP 2014 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  22,40 EUR 
Nastavenia cookies