Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 90123756 | 4.4.2014 | Vytýčenie telekomunikačných sietí - NsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 79,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90115089 | 3.10.2013 | Prevádzkovanie služby PCO 8/2013 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 39,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90113397 | 3.9.2013 | Prevádzkovanie služby PCO 7/2013- MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 79,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90111988 | 5.8.2013 | Prevádzkovanie služby PCO 6/2013 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90110205 | 2.7.2013 | Prevádzkovanie služby PCO 5/2013 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 103,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90108722 | 3.6.2013 | Prevádzkovanie služby PCO - 4/2013 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 102,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90107475 | 2.5.2013 | Prevádzkovanie služby PCO - 03/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 182,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90106391 | 4.4.2013 | Prevádzkovanie služby za 02/2013 - PCO | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 253,87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90105288 | 4.3.2013 | prenáj. nebyt. priest.,používanie vedenia, | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 302,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90104318 | 4.2.2013 | Prevádzkovanie služby PCO 12/2012
|
Slovak Telekom | 35763469 | 302,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90102846 | 3.1.2013 | Prevádzkovanie služby PCO 11/2012 - MsP
|
Slovak Telekom | 35763469 | 302,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90101503 | 3.12.2012 | Prevádzkovanie služby PCO 10/2012 - MsP
|
Slovak Telekom | 35763469 | 302,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9010115 | 12.4.2019 | Medaila SP "Nove Mesto n.V." 100 ks | Mincovňa Kremnica, štátny podnik | 00010448 | 1 140,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90100545 | 2.11.2012 | Prevádzkovanie služby PCO 09/2012 - MsP
|
Slovak Telekom | 35763469 | 306,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90099997 | 2.11.2012 | Vytýčenie telekomunikačných sietí
|
Slovak Telekom | 35763469 | 39,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90098893 | 2.10.2012 | Prevádzkovanie PCO 08/2012 - MsP.
|
Slovak Telekom | 35763469 | 310,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90097906 | 20.8.2012 | prevádzkovanie služby
|
Slovak Telekom | 35763469 | 310,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90096696 | 20.7.2012 | Prevádzkovanie služby PCO - 6/2012
|
Slovak Telekom | 35763469 | 310,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90094309 | 28.5.2012 | prevádzkovanie služby PCO - 4/2012
|
Slovak Telekom | 35763469 | 310,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90093092 | 27.4.2012 | prevádzkovanie služby PCO - 3/2012
|
Slovak Telekom | 35763469 | 310,22 EUR |