Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 90091964 15.3.2012 prevádzkovanie služby PCO - 2/2012 Slovak Telekom 35763469  313,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 90091181 13.2.2012 prevádzkovanie služby PCO - 1/2012 Slovak Telekom 35763469  314,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 90090347 20.1.2012 prevádzkovanie služby PCO - 12/2011 Slovak Telekom 35763469  318,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 90090347 17.1.2012 prevádzkovanie služby PCO - 12/2011
Slovak Telekom 35763469  318,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 90080707 27.4.2011 Prevádzkovanie služby PCO Slovak Telekom 35763469  334,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 90079525 21.3.2011 Prevádzkovanie služby PCO Slovak Telekom 35763469   
Detail Faktúra došlá 90078739 24.2.2011 Prevádzkovanie služby PCO Slovak Telekom 35763469  338,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 90078066 14.1.2011 Prevádzkovanie služby PCO Slovak Telekom 35763469  343,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 90059 18.7.2014 Demolácia a recyklácia odpadu - amfiteáter v parku J.M. Hurbana Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí 37020145  499,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 90057 18.7.2014 Likvidácia kopule pódia - park J.M. Hurbana Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí 37020145  999,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 90056 3.7.2014 Dobropis za služby z faktúry č. 90032 Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí 37020145  -2 640,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 90042024 4.3.2024 Zákusky mix - Novomestský ples Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 00162019  760,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 90032 3.7.2014 Likvidácia kopule pódia - amfiteáter v parku J.M. Hurbana Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí 37020145  2 640,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 900178 22.4.2019 Malé bagety - výročná členská schôdza KD Studená kuchyňa - Slezák, s.r.o. 45452628  195,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001698359 2.7.2024 Poštové služby - 5/2024 Slovenská pošta a.s. 36631124  5 534,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001698358 2.7.2024 poštovné Slovenská pošta a.s. 36631124  1 370,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001696538 2.7.2024 Spracovanie peňažných PP - 5/2024 Slovenská pošta a.s. 36631124  2,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001693370 4.6.2024 Poštové služby - 4/2024 Slovenská pošta a.s. 36631124  1 550,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001693369 4.6.2024 poštovné SUS Slovenská pošta a.s. 36631124  1 482,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001689009 4.6.2024 Spracovanie poštových peňažných poukazov 4/2024 Slovenská pošta a.s. 36631124  2,21 EUR 
Nastavenia cookies