Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 90091964 | 15.3.2012 | prevádzkovanie služby PCO - 2/2012 | Slovak Telekom | 35763469 | 313,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90091181 | 13.2.2012 | prevádzkovanie služby PCO - 1/2012 | Slovak Telekom | 35763469 | 314,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90090347 | 20.1.2012 | prevádzkovanie služby PCO - 12/2011 | Slovak Telekom | 35763469 | 318,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90090347 | 17.1.2012 | prevádzkovanie služby PCO - 12/2011
|
Slovak Telekom | 35763469 | 318,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90080707 | 27.4.2011 | Prevádzkovanie služby PCO | Slovak Telekom | 35763469 | 334,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90079525 | 21.3.2011 | Prevádzkovanie služby PCO | Slovak Telekom | 35763469 | |
Detail | Faktúra došlá | 90078739 | 24.2.2011 | Prevádzkovanie služby PCO | Slovak Telekom | 35763469 | 338,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90078066 | 14.1.2011 | Prevádzkovanie služby PCO | Slovak Telekom | 35763469 | 343,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90059 | 18.7.2014 | Demolácia a recyklácia odpadu - amfiteáter v parku J.M. Hurbana | Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí | 37020145 | 499,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90057 | 18.7.2014 | Likvidácia kopule pódia - park J.M. Hurbana | Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí | 37020145 | 999,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90056 | 3.7.2014 | Dobropis za služby z faktúry č. 90032 | Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí | 37020145 | -2 640,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90042024 | 4.3.2024 | Zákusky mix - Novomestský ples | Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany | 00162019 | 760,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90032 | 3.7.2014 | Likvidácia kopule pódia - amfiteáter v parku J.M. Hurbana | Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí | 37020145 | 2 640,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 900178 | 22.4.2019 | Malé bagety - výročná členská schôdza KD | Studená kuchyňa - Slezák, s.r.o. | 45452628 | 195,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001698359 | 2.7.2024 | Poštové služby - 5/2024 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 5 534,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001698358 | 2.7.2024 | poštovné | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 370,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001696538 | 2.7.2024 | Spracovanie peňažných PP - 5/2024 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001693370 | 4.6.2024 | Poštové služby - 4/2024 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 550,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001693369 | 4.6.2024 | poštovné SUS | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 482,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001689009 | 4.6.2024 | Spracovanie poštových peňažných poukazov 4/2024 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2,21 EUR |