Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 28/2022/MsKS | 7.12.2022 | Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. | Folklórny súbor LUSK Krakovany | 3799016 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023001 | 2.10.2023 | Parkovanie v mestách - konferencia - Ing. Šimo | Slovenská parkovacia asociácia | 37977857 | 460,00 EUR |
Detail | Zmluva o spolupráci | 2/2018/MsKS | 5.4.2018 | Predmetom zmluvy je odohranie divadelného predstavenia „Zlomatka“, v rámci Festivalu Aničky... | Divadlo Arteatro | 37929062 | 2 850,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42018 | 14.5.2018 | Divadelné predstavenie - Zlomatka - FAJ 2018 | Divadlo ARTEATRO | 37929062 | 2 850,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1222010 | 27.1.2011 | Náklady za december 2010 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... | Spoločný úrad samosprávy, n.o. | 37923935 | 1 879,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5012011 | 23.2.2011 | zálohová faktúra za mesiac január 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby | Spoločný úrad samosprávy, n.o. | 37923935 | 12 273,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7012011 | 10.3.2011 | zálohová faktúra za mesiac február 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby | Spoločný úrad samosprávy, n.o. | 37923935 | 12 600,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6222011 | 23.3.2011 | Náklady za január 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... | Spoločný úrad samosprávy, n.o. | 37923935 | 1 571,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8222011 | 23.3.2011 | Náklady za február 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... | Spoločný úrad samosprávy, n.o. | 37923935 | 1 146,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012011_ | 14.4.2011 | zálohová faktúra za mesiac marec 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby | Spoločný úrad samosprávy, n.o. | 37923935 | 14 327,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11222011 | 27.4.2011 | Náklady za marec 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... | Spoločný úrad samosprávy, n.o. | 37923935 | 943,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13-012011 | 9.5.2011 | zálohová faktúra za mesiac apríl 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby | Spoločný úrad samosprávy, n.o. | 37923935 | 11 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10180001 | 14.3.2018 | Pobyt bezdomovca - A. Foršner | Domov dôchodcov Hrachovište n.o. | 37923749 | 234,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10180002 | 30.5.2018 | Pobyt - Karol Košťál | Domov dôchodcov Hrachovište n.o. | 37923749 | 413,90 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | RSK-2023/03 | 5.9.2023 | Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. | PE-ES n.o. | 37923251 | 1 644,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 18.3.2013 | Školenie - správa registratúry | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 4.2.2014 | školenie - SPRÁVA REGISTRATÚRY | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 20.9.2014 | Školenie - Správa registratúry | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 11.11.2016 | Správa registratúry - školenie - Mgr. M. Šebek | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 3.4.2024 | Správa registratúry - školenie Lacko, Viener | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 130,00 EUR |