Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia 28/2022/MsKS 7.12.2022 Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. Folklórny súbor LUSK Krakovany 3799016  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023001 2.10.2023 Parkovanie v mestách - konferencia - Ing. Šimo Slovenská parkovacia asociácia 37977857  460,00 EUR 
Detail Zmluva o spolupráci 2/2018/MsKS 5.4.2018 Predmetom zmluvy je odohranie divadelného predstavenia „Zlomatka“, v rámci Festivalu Aničky... Divadlo Arteatro 37929062  2 850,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 42018 14.5.2018 Divadelné predstavenie - Zlomatka - FAJ 2018 Divadlo ARTEATRO 37929062  2 850,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1222010 27.1.2011 Náklady za december 2010 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... Spoločný úrad samosprávy, n.o. 37923935  1 879,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5012011 23.2.2011 zálohová faktúra za mesiac január 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Spoločný úrad samosprávy, n.o. 37923935  12 273,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7012011 10.3.2011 zálohová faktúra za mesiac február 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Spoločný úrad samosprávy, n.o. 37923935  12 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6222011 23.3.2011 Náklady za január 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... Spoločný úrad samosprávy, n.o. 37923935  1 571,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8222011 23.3.2011 Náklady za február 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... Spoločný úrad samosprávy, n.o. 37923935  1 146,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012011_ 14.4.2011 zálohová faktúra za mesiac marec 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Spoločný úrad samosprávy, n.o. 37923935  14 327,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11222011 27.4.2011 Náklady za marec 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... Spoločný úrad samosprávy, n.o. 37923935  943,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13-012011 9.5.2011 zálohová faktúra za mesiac apríl 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Spoločný úrad samosprávy, n.o. 37923935  11 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10180001 14.3.2018 Pobyt bezdomovca - A. Foršner Domov dôchodcov Hrachovište n.o. 37923749  234,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 10180002 30.5.2018 Pobyt - Karol Košťál Domov dôchodcov Hrachovište n.o. 37923749  413,90 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí finančného príspevku RSK-2023/03 5.9.2023 Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. PE-ES n.o. 37923251  1 644,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 311863 18.3.2013 Školenie - správa registratúry Asociácia správcov registratúry 37922190  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 311863 4.2.2014 školenie - SPRÁVA REGISTRATÚRY Asociácia správcov registratúry 37922190  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 311863 20.9.2014 Školenie - Správa registratúry Asociácia správcov registratúry 37922190  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 311863 11.11.2016 Správa registratúry - školenie - Mgr. M. Šebek Asociácia správcov registratúry 37922190  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 311863 3.4.2024 Správa registratúry - školenie Lacko, Viener Asociácia správcov registratúry 37922190  130,00 EUR 
Nastavenia cookies