Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 230605 | 4.12.2023 | Polokošele - MsP | SABRINA MODELLE s.r.o. | 36525685 | 2 088,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230631 | 4.1.2024 | Služobné oblečenie - MsP | SABRINA MODELLE s.r.o. | 36525685 | 29,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230699 | 4.1.2024 | Služobné oblečenie - MsP | SABRINA MODELLE s.r.o. | 36525685 | 1 080,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024094 | 15.4.2024 | Výstroj MsP | SABRINA MODELLE, s.r.o. | 36525685 | 526,32 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024134 | 22.5.2024 | Výstroj MsP | SABRINA MODELLE, s.r.o. | 36525685 | 370,92 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024163 | 6.6.2024 | Výstroj MsP | SABRINA MODELLE, s.r.o. | 36525685 | 63,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240040 | 4.3.2024 | Služobné oblečenie - MsP | SABRINA MODELLE s.r.o. | 36525685 | 220,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240113 | 3.5.2024 | Služobné oblečenie - MsP | SABRINA MODELLE s.r.o. | 36525685 | 531,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240160 | 2.7.2024 | Služobné oblečenie - MsP | SABRINA MODELLE s.r.o. | 36525685 | 370,92 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024308 | 10.9.2024 | výstroj MsP | SABRINA MODELLE, s.r.o. | 36525685 | 174,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018098 | 31.5.2018 | Objednávka obalov na diplomy | Arka, a.s., veľkoobchod kancelárske a školské potreby | 36523496 | 129,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2181001557 | 29.6.2018 | Obaly na diplom - Deň mesta 2018 | ARKA a.s. | 36523496 | 129,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 151120026 | 18.12.2015 | Nástenná sklopná sedačka s nožkami | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 475,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230000234 | 4.12.2023 | Germicídny žiarič - ZpS, Poľná | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 050,90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013201 | 24.10.2013 | Dodávka a montáž sedadiel na balkón športovej haly v Novom Meste nad Váhom | Pesmenpol s.r.o. | 36507881 | 4 655,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013194 | 19.11.2013 | Tribúna teleskopická - MsKS | PESMENPOL spol. s.r.o. | 36507881 | 47 880,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013222 | 19.11.2013 | tribúna teleskopická - MsKS | PESMENPOL spol. s.r.o. | 36507881 | -47 880,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013241_ | 17.12.2013 | Sedadlá - ŠH | PESMENPOL spol. s.r.o. | 36507881 | 4 655,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013243 | 20.10.2014 | Tribúna teleskopická - ŠH | PESMENPOL spol. s.r.o. | 36507881 | 47 880,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 512022 | 16.1.2023 | Dodanie plastových vriec | PASO s.r.o. | 36504017 | 6 612,48 EUR |