| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8240001 |
2.7.2024 |
Záloha za vystúpenie MONO - Jarmok |
Nedám sa okoňovať, s.r.o. |
48044938 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024479 |
6.11.2024 |
maliarske práce |
RR+,s.r.o. |
48043761 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023067 |
3.4.2023 |
Preprava DFS Čakanka - Bílokarpatské slavnosti |
SunBus |
48032247 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230194 |
1.8.2023 |
Preprava autobusom na vystúpenie DFS Čakanka na trase NMnV - Uherský Brod a späť |
Sun bus, s.r.o. |
48032247 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025222 |
27.6.2025 |
doprava ZUŠ |
SunBus |
48032247 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015194 |
20.10.2015 |
technológia na úpravu vody pre ZPS |
Libaro, s.r.o. |
48006033 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1521023 |
18.12.2015 |
Technológia na úpravu vody - ZpS |
LIBARO s.r.o. |
48006033 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
8/2021/MsKS |
23.8.2021 |
umelecké vystúpenie pod názvom Leto s hudbou v Parku J. M. Hurbana dňa 22. augusta 2021 v čase... |
Swingmania |
48 484 750 |
950,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
29/2022/MsKS |
7.12.2022 |
Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom |
Picolino s.r.o. |
48 295 191 |
930,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
06/2023/OV |
4.4.2023 |
Záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa Žiadosť o finančný príspevok v rámci... |
Premier Consulting EU s.r.o. |
48 231 657 |
11 988,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170027 |
20.6.2017 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Fontána NMNV s.r.o. |
47996935 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015039 |
3.2.2015 |
športové oblečenie , športové vybavenie pre mládež v Novom Meste nad Váhom |
Ing. Daniel Šinkovič |
47991712 |
7 483,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150015 |
7.4.2015 |
Reprezentačné futbalové dresy s príslušenstvom - žiaci, dorast |
Šinkovič Daniel Ing.\ |
47991712 |
7 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150016 |
7.4.2015 |
Potlač reprezentačných dresov komplet - žiaci, dotast |
Šinkovič Daniel Ing.\ |
47991712 |
427,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1032015 |
7.10.2015 |
Štúdia vedenia cyklotrás na územií NMnV |
Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o. |
47988886 |
2 250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052015 |
14.1.2016 |
Štúdia vedenia cyklotrás na území mesta NMnV - konečná faktúra |
Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o. |
47988886 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012015 |
12.4.2016 |
Úprava zvislého a vodorovného značenia - Úprava križovatky Športová a Tematínska |
Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o. |
47988886 |
729,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012018 |
19.3.2018 |
Prepracovanie projektovej dokumentácie - Revitalizácia územia Klčové |
Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o. |
47988886 |
373,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042023 |
15.5.2023 |
Úprava dopravného značenia - Úprava priestoru križovatky cesty II/504 - MK Dr. I. Markoviča |
Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o. |
47988886 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020160277 |
12.12.2016 |
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní - školenie - Ing. Macúch |
QA, s.r.o. - Ing. Helena Polónyi |
47971592 |
60,00 EUR |