Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20140081 | 19.10.2016 | Služby verejného obstarávania - zametacie vozidlo | VO SK, a.s. | 45647291 | 720,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140090 | 19.10.2016 | Druhá časť odmeny - Dodanie cestného zametacieho vozidla | VO SK, a.s. | 45647291 | 900,00 EUR |
Detail | Zmluva Mandátna | 1/2014 | 20.1.2014 | odborné poradenské a konzultačné služby a vykonávať činnosti v oblasti verejného... | VO SK, a. s. | 45 647 291 | 1 800,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015211 | 17.12.2015 | alkoholtester | VLran ,s r.o. | 46 118 896 | 172,50 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 3-2011-opsm | 19.7.2011 | Odpredaj pozemku parcela C KN č. 4543 | Vlastníci bytov | 32,87 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023208 | 23.8.2023 | Vlajky pre OVK na Voľby do NR SR 2023. | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 205,68 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024142 | 23.5.2024 | Vlajky SR - voľby do EU parlamentu 2024. | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 202,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112112023 | 3.11.2023 | Nákup a doprava Vlajka SR - Voľby NR SR 2023 | Vlajky. EU s.r.o. | 28511042 | 205,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 88492024 | 2.7.2024 | Vlajky SR - Europarlamentné voľby 2024 | Vlajky. EU s.r.o. | 28511042 | 202,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014261 | 11.12.2014 | propagácia mesta | Vladislav Mádr | 500,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 182024 | 4.3.2024 | Vystúpenie kapely Avenue, DJ - ples | Vladimír Vazan - ELEKTRO | 35156589 | 3 300,00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 23/2011/ov | 23.5.2011 | Obklad fontány na ulici 1.mája v Novom Meste nad Váhom | Vladimír Paracka - Kameňovýrob | 17773881 | 13 882,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6001 | 30.6.2011 | Rekonštrukcia budovy MsKS - Dodávka a montáž schodiska | Vladimír Paracka - Kameňovýrob | 17773881 | 12 916,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6126 | 28.7.2011 | Obklad fontány na ulici 1.mája v Novom Meste nad Váhom | Vladimír Paracka - Kameňovýrob | 17773881 | 13 693,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018151 | 10.9.2018 | Dodanie cibuľovín "Revitalizácia vnútrobloku na ulici Klčové" | Vladimír ORAVEC, Línia Trenčín s.r.o. | 527,40 EUR | |
Detail | Zmluva o dielo | 863/2011 | 5.1.2012 | údržba a funkčné skúšky plynových spotrebičov | Vladimír Kopún | 37025988 | 1 520,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013081 | 15.5.2013 | Odstránenie nedostatkov po OP a OS - RSP - AFC - údržba | Vladimír Kopún | 37025988 | 195,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013127 | 26.6.2013 | ročná údržba a funkčná skúška plynového spotrebiča pre objekty : MsÚ, ZOS, Športová... | Vladimír Kopún | 37025988 | 380,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013198 | 21.10.2013 | Dodávka elektromateriálu na odstránenie závad na futbalovom štadióne AFC v Novom Meste nad... | Vladimír Kopún | 37025988 | 310,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014070 | 25.4.2014 | Výmena cirkulačného čerpadla TÚV na futbalovom štadióne AFC Považan v N.Meste n/V | Vladimír Kopún | 37025988 | 700,00 EUR |