Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7300140217 19.5.2014 El. energia 15.3. do 31.3.2014, voda 11.3. do 4.4.2014 - Dom dôchodcov Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  472,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200140569 19.5.2014 Vodné, stočné, teplo, dažďová voda 5/2014 - nebytové priestory - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  526,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140237 5.6.2014 Práca pločiny pri výmene čerpadla v prečerpávacej stanici - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  22,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140250 5.6.2014 Výmena vodomerov - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  76,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140266 5.6.2014 Výmena čerpadla - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  172,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140267 5.6.2014 Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  33,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140268 5.6.2014 Prefakturácia spotreby el. energie a vody - domov dôchodcov Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  643,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140262 5.6.2014 Náklady na opravu a údržbu - 4/2014 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  374,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140261 5.6.2014 Náklady na opravu a údržbu - 4/2014 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 438,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100140095 5.6.2014 Odmena komisionára - 5/2014 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 630,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140260 5.6.2014 Náklady na opravu a údržbu - 4/2014 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  4 026,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140263 5.6.2014 Náklady na opravu a údržbu - 4/2014 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  953,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100140096 5.6.2014 Odmena komisionára - 5/2014 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  936,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100140094 5.6.2014 Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2014 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 704,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100140093 5.6.2014 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2014 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  407,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140269 18.6.2014 Úprava zelene - prečerpávacia stanica Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  12,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140286 18.6.2014 Doprava - voľby EP 2014 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  26,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200140706 18.6.2014 Záloha za vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  526,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140305 18.6.2014 Prečistenie pisoárov - MsP Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  59,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140310 3.7.2014 Vyúčtovanie nákladov za 12/2013 - Únia telesne postihnutých - Komenského ul. Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  13,20 EUR 
Nastavenia cookies