Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Nájomná | 12/2007 Dodatok č.1 | 8.7.2011 | Zmluvné strany sa dohodli na zmene nájomnej zmluvy č. 12/2007 o dočasnom užívaní pozemku a... | Miloš Dvoran | 4 759,66 EUR | |
Detail | Zmluva o dielo | 04/2011/OV | 8.7.2011 | Antikorózna ochrana plechovej strechy na budove „SKATEPARK“
|
ELASTON s.r.o. | 36609919 | 6 250,00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 05/2011/OV | 8.7.2011 | Antikorózna ochrana ochrany kovovej lávky pre peších na Rybárskej ulici
|
ELASTON s.r.o. | 36609919 | 139 176,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 22065/2011 | 30.6.2011 | vyhotovenie návrhu geometrického plánu pre „Komunikačné prepojenie ulíc Tematínska –... | Ing. Rastislav Mikláš | 1 050,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 22011 _ | 30.6.2011 | výkon stavebného dozoru na stavbe | Ing.Pavol Gulač | 32781776 | 9 234,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200110733 | 30.6.2011 | Náklady z vyúčtovania za nebytový priestor Palkovičova 4 - Mestská polícia za obdobie 1.1. -... | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 9 521,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6001 | 30.6.2011 | Rekonštrukcia budovy MsKS - Dodávka a montáž schodiska | Vladimír Paracka - Kameňovýrob | 17773881 | 12 916,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212010 | 30.6.2011 | za výkon externého manažmentu projektu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa... | Creative Finance , s.r.o. | 44397500 | 6 783,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 611176 | 30.6.2011 | vyspravenie trhlín a výtlkov tryskovou metódou | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. | 31602363 | 2 412,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 611183 | 30.6.2011 | mikrokoberec EM II. vrstvový, celková hrúbka po pokládke 12 mm | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. | 31602363 | 64 260,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011031 | 30.6.2011 | Rekonštrukcia budovy kina - práce a dodávky podľa ZoD č. 10/2011 | IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 47 605,16 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 20/2011/OFIS | 30.6.2011 | Dotácie na akciu: nákup nábytkového vybavenia a didaktických pomôcok | Materské centrum BAMBI, o.z. | 42148189 | 2 000,00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 1a/2011/OFIS | 30.6.2011 | Dotácia na zabezpečenie športovej činnosti Atleticko-futbalového klubu v r. 2011. | Atleticko-futbalový klub | 34009159 | 3 750,00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 21/2011/OFIS | 30.6.2011 | Dotácie na akciu: Detský folklórny festival Zlatá brána - Srbsko v meste Kysač (na dopravné... | Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 1 200,00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 22/2011/OFIS | 30.6.2011 | Dotácie na akciu: prevádzkové náklady na Útulok Nádej pre opustených a týraných psíkov... | Útulok Nádej pre opustených a týraných psíkov | 36123072 | 9 000,00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | MK-118/2011/8.1 | 30.6.2011 | dotácie zo štátneho rozpočtu pre projekt Festival Aničky Jurkovičovej | Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky | 00165182 | 4 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011020 | 20.6.2011 | Príspevok pre TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5 208,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110009 | 20.6.2011 | Prenájom optickej siete | O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 1 303,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3019016058 | 20.6.2011 | Stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4 377,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 114006 | 20.6.2011 | Dodávka Technológie fontány vnútrobloku 1. mája v Novom Meste nad Váhom | Lentus agilis, spol. s r.o. | 26955016 | 58 242,00 CZK |