Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 8800311863 | 17.2.2023 | Koncesionársky poplatok na I. polrok 2023 | rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA | 47232480 | 477,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20223127 | 17.2.2023 | Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 12/2022 | Energotel, a.s. | 35785217 | 432,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2221124397 | 17.2.2023 | Autorská odmena - Vianočné trhy 2022 | SOZA | 00178454 | 720,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1492022 | 17.2.2023 | Zdravotné posudky - 11-12/2022 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 55,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1482022 | 17.2.2023 | Opatrovateľská služba - 12/2022 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 7 377,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 232080009 | 17.2.2023 | Benzín 1/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 140,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7340030102 | 17.2.2023 | Vyúčtovanie elektriky r. 2022 - kamery Ul. P. Matejtu 2, Hurbanova 24 | Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. | 36677281 | 196,63 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41230002 | 17.2.2023 | Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 17.2.2023 | Telekomunikačné služby - 1/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok, ZV | Slovanet a.s. | 35954612 | 414,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3223 | 17.2.2023 | Povinnosti hlavného kontrolóra - školenie Mgr. Bača | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 23,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 24123 | 17.2.2023 | Ročné zúčtovanie preddavkov na daňz príjmov 2022 - online školenie - Ing. Lišková | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 23,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230003 | 17.2.2023 | Kancelárske potreby - Referendum 2023 | Sinova s.r.o. | 36318086 | 390,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230010125 | 17.2.2023 | Dezinfekcia - Referendum 2023 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 150,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023002 | 17.2.2023 | Prevedené elektroinštalačné práce - Oprava mechanicky poškodeného, zatečeného rozvádzača... | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 914,30 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41220022 | 17.2.2023 | Fakturujeme Vám za obdobie 06-12/2022 propagačnú činnosť poskytovateľa uskutočnená k... | Hella Slovakia Lighting s.r.o. | 36325732 | 696,99 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41230001 | 17.2.2023 | Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 107,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5042200512 | 17.2.2023 | Vyúčtovanie Zbierky zákonov za rok 2022 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 218,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5042200809 | 17.2.2023 | Vyúčtovanie Finančný spravodajca za rok 2022 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 33,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 223003227 | 17.2.2023 | Vodné, stočné, zrážky 12/2022 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 90,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230013 | 17.2.2023 | Odstránenie zistených nedostatkov elektrického zariadenia - AFC | FULLTECH s.r.o. | 44588801 | 1 506,96 EUR |