Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300220771 | 17.2.2023 | Podnik. zámer na r. 2022, por. č12 - práca stroja na prečerpávacej stanici - Trenčianska ul.... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220772 | 17.2.2023 | Podnik. zámer na r. 2022, por. č12 - práca stroja na prečerpávacej stanici - Trenčianska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 109,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220773 | 17.2.2023 | Znalecký posudok - dom s.č. 19, Nám. Slobody | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052283959 | 17.2.2023 | Vyúčtovanie elektriky za rok 2022 - kamery Ul. Štúrova 1, Odborárska 1 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 38,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220774 | 17.2.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 179,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220775 | 17.2.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 709,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220776 | 17.2.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 908,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220777 | 17.2.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 602,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220778 | 17.2.2023 | Čistenie kalových čerpadiel - Trenčianska 2199 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 126,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230002 | 17.2.2023 | Odmena komisionára - 1/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 101,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230001 | 17.2.2023 | Odmena komisionára - 1/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 521,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800057 | 17.2.2023 | Benzín 1/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 141,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2223 | 17.2.2023 | Vedenie zasadnutí MsZ - online seminár - Mgr. Neuschl | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 23,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10223 | 17.2.2023 | Základy verejného obstarávania - online kurz - Mgr. Neuschl | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230002 | 17.2.2023 | Doprava autom - Referendum 2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230143 | 17.2.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 074,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230144 | 17.2.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 230,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12023 | 17.2.2023 | Prenájom auta - Referendum 2023 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3022417842 | 16.1.2023 | Stravné lístky 12/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 6 877,20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41220023 | 16.1.2023 | Fakturujeme Vám 15 ks listnatých stromov Javor mliečny, ktoré budú vysadené ako náhradná... | W.O.L.F. s.r.o. | 36264237 | 774,00 EUR |