Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2022124 | 16.1.2023 | Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 29 189,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220101702 | 16.1.2023 | Leták - Užitočné informácie | Štúdio TEXO s.r.o. | 34131396 | 982,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 16.1.2023 | Telekomunikačné služby - 12/2022 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok, ZV | Slovanet a.s. | 35954612 | 407,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182431222 | 16.1.2023 | Čistenie kanalizácie - AFC | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 229,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220140 | 16.1.2023 | Právne služby - BOLT | inLEGAL | 52645991 | 450,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220716 | 16.1.2023 | Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 20 - maľovanie schodiska + sokel - BD Bošácka 2529 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 827,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220712 | 16.1.2023 | Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 14 - výmena žľabov a zvodov - BD Holubyho 1336 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220711 | 16.1.2023 | Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 25 - oprava balkónov - BD Klčové 2480 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 27 341,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5922029642 | 16.1.2023 | Verejné obstarávanie na rok 2023 - konferencia - Ing. Hikel | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 333,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1431176963 | 16.1.2023 | telefon | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 22,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100220114 | 16.1.2023 | Odmena komisionára - 12/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 454,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100220115 | 16.1.2023 | Odmena komisionára - 12/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 841,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110220302 | 16.1.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 074,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110220303 | 16.1.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 230,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220713 | 16.1.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 8 224,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220714 | 16.1.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15 296,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220718 | 16.1.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 842,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220717 | 16.1.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 937,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222075713 | 16.1.2023 | Vodné, stočné, zrážky - 11/2022 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 115,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152022 | 16.1.2023 | Vystúpenie DH Drietomanka - Vianočné trhy 2022 | Spolok DH Drietomanka | 31203248 | 1 500,00 EUR |