Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2022124 16.1.2023 Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  29 189,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 220101702 16.1.2023 Leták - Užitočné informácie Štúdio TEXO s.r.o. 34131396  982,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 16.1.2023 Telekomunikačné služby - 12/2022 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok, ZV Slovanet a.s. 35954612  407,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 182431222 16.1.2023 Čistenie kanalizácie - AFC Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  229,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220140 16.1.2023 Právne služby - BOLT inLEGAL 52645991  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300220716 16.1.2023 Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 20 - maľovanie schodiska + sokel - BD Bošácka 2529 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  827,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300220712 16.1.2023 Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 14 - výmena žľabov a zvodov - BD Holubyho 1336 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300220711 16.1.2023 Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 25 - oprava balkónov - BD Klčové 2480 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  27 341,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 5922029642 16.1.2023 Verejné obstarávanie na rok 2023 - konferencia - Ing. Hikel Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  333,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1431176963 16.1.2023 telefon O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  22,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100220114 16.1.2023 Odmena komisionára - 12/2022 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  3 454,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100220115 16.1.2023 Odmena komisionára - 12/2022 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  841,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110220302 16.1.2023 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2022 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 074,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110220303 16.1.2023 Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2022 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 230,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300220713 16.1.2023 Náklady na opravu a údržbu - 11/2022 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  8 224,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300220714 16.1.2023 Náklady na opravu a údržbu - 11/2022 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  15 296,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300220718 16.1.2023 Náklady na opravu a údržbu - 11/2022 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 842,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300220717 16.1.2023 Náklady na opravu a údržbu - 11/2022 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  3 937,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 222075713 16.1.2023 Vodné, stočné, zrážky - 11/2022 - ZOS Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  115,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 152022 16.1.2023 Vystúpenie DH Drietomanka - Vianočné trhy 2022 Spolok DH Drietomanka 31203248  1 500,00 EUR 
Nastavenia cookies