Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 982022 | 16.1.2023 | Ozvučenie a osvetlenie - Silvester 2022 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 900,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220508 | 16.1.2023 | Nákup tlačiatne a toneru - ZOS | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 171,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220510 | 16.1.2023 | Nákup monitorov a príslušenstva - MsÚ | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 848,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220511 | 16.1.2023 | Nákup výpočtovej techniky - MsÚ | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 2 518,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001561424 | 16.1.2023 | služby poštovné | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 882,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001561425 | 16.1.2023 | Poštové služby - 11/2022 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 900,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41220026 | 16.1.2023 | Fakturujeme Vám, kalendár Mesto Nové Mesto nad Váhom v počte 50ks/4,68 eur. | ME-TRADEX s.r.o. | 46854771 | 234,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200221546 | 16.1.2023 | Teplo a TÚV za rok 2019 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | -83,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220003 | 16.1.2023 | Účinkovanie skupiny Lubo Kuruc BAND - Vianočné trhy 2022 | MD PRODUCTION sro | 55119328 | 1 900,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2200017 | 16.1.2023 | Účinkovanie Ivany Regešovej - Vianočné trhy 2022 | LE CREATIVE, s.r.o. | 35797037 | 2 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 922022 | 16.1.2023 | Účinkovanie Funny Fellows - Vianočné trhy 2022 | Funny Fellows | 41489306 | 900,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220002 | 16.1.2023 | Účinkovanie skupiny Follow - Vianočné trhy 2022 | Picolino sro | 48295191 | 930,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220801482 | 16.1.2023 | Benzín 12/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220801483 | 16.1.2023 | Benzín 12/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 46,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220722 | 16.1.2023 | Podnik. zámer na rok 2022, por. č. 25 - oprava balkónov - BD Klčové 2480 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 311,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220724 | 16.1.2023 | Podnik. zámer na rok 2022, por. č. 12 - práca stroja na prečerpávacej stanici - Trenčianska... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 24,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 362022 | 16.1.2023 | Účinkovanie Petra Adamova - Vianočné trhy 2022 | OZ DOKORÁN | 50357883 | 1 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220725 | 16.1.2023 | Podnikateľ. zámer na rok 2022, por.č. 12 - práca stroja na prečerpácacej stanici -... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 170,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220311 | 16.1.2023 | Dodávka a montáž záložných zdrojov | JKC, s. r. o. | 44310595 | 6 859,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202221201 | 16.1.2023 | Proj. práce Zmena úz.plánu Športová Stromová | archLine, s.r.o. | 46874607 | 6 500,00 EUR |