Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 22032 | 16.12.2022 | Obedy pre účastníkov Festivalu zbor. spevu | CENTRAL PARK | 41885481 | 1 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022111103 | 16.12.2022 | Rekonšrukcia križovatky ulíc Tehelná, Mnešická, Pri Klanečnici | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 30 095,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022111104 | 16.12.2022 | Oprava výtlkov Športová ulica | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 2 184,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2007084188 | 16.12.2022 | MY Trenčín - predplatné r. 2023 - KD | Petit Press a.s. | 35790253 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 101122014 | 16.12.2022 | Trovy exekúcie - Moravčíková Renáta | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 44,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 770498801 | 16.12.2022 | stravné lístky | Edenred Slovakia,s.r.o. | ? | 385,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100220106 | 16.12.2022 | Odmena komisionára 11/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 841,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100220105 | 16.12.2022 | Odmena komisionara 11/2022 - bytové domy | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 454,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022110 | 16.12.2022 | Prestavba 2.NP Palkovičová č.23 NMnV na nájomné byty - stavebné práce | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 11 047,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220645 | 16.12.2022 | Podnik. zámer na r. 2022, por. č. 23 - maľovanie schodiska + sokel - Karpatská 2479 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 997,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110220293 | 16.12.2022 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 230,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110220292 | 16.12.2022 | Fond prevádzky, údržby a opráv -byty - 11/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 074,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220651 | 16.12.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 296,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220652 | 16.12.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 5 817,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220653 | 16.12.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 442,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220654 | 16.12.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 8 359,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220113 | 16.12.2022 | Posezónna úprava trávnika - AFC Považan | KOSENIE 1, s.r.o. | 47243643 | 3 660,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1282022 | 16.12.2022 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 591,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1272022 | 16.12.2022 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 546,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7122022 | 16.12.2022 | Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok bez sankcií - online školenie - J. Lacko | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 89,00 EUR |