Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 182024 3.5.2024 Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024, I. kolo Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1092400139 3.5.2024 Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - Zelená voda MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  -5,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024018 3.5.2024 Zameranie skutkového stavu oplotenia - múr, cintorín na Čachtickej ul. GEOSTA - Ing. Radovan Stacho 43580718  960,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300240090 3.5.2024 Prefakturácia nákladov za r. 2023 - elektrina, plyn - Komenského 779/8, Únia telesne... Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 487,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 7310240006 3.5.2024 Prefakturácia spotreby el. energie za r. 2023 - kamerový systém - BD Partizánska 317/2 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  16,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 2420800358 3.5.2024 Benzín 3/2024 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  160,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 15247164 3.5.2024 Zmluvný servis výťahov 3/2024 - MŠ Poľovnícka OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 241044 3.5.2024 nájom kopírka Comtec, s.r.o. 36323951  200,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 1024040829 3.5.2024 Výkon zodpovednej osoby - 4/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240057 3.5.2024 Oprava jestvujúcej skrine - OIV Tilia v.o.s. 34115668  114,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202401 3.5.2024 Projekčné práce - zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Hurbanova konstruktion s.r.o. 44658982  33 360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24200192 3.5.2024 kancelárske potreby INCOMP MEDIA,s.r.o. 396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200240368 3.5.2024 nájom+energie Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 024,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2752024 3.5.2024 Profesný rast zamestnancov - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová, Ing. Lišková Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  1 005,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024244 3.5.2024 Služby energetického manažmentu 4/2024 ENMON APP s.r.o. 53566653  2 437,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 8162001954 3.5.2024 Záloha plynu 4/2024 - MsÚ, KD, J. Kollára Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256  1 113,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2417025 3.5.2024 Elektronická komunikačná služba - 4/2024 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2417026 3.5.2024 Prenájom optickej siete 4/2024 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200240377 3.5.2024 Záloha za vodné a stočné, teplo a TV, zrážky 4/2024 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  686,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 78726171 3.5.2024 Telekomunikačné služby - 4/2024 - MsÚ, MsP Orange a.s. Ba 35697270  551,64 EUR 
Nastavenia cookies