Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7100220077 | 16.9.2022 | Odmena komisionára - 8/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 841,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100220076 | 16.9.2022 | Odmena komisionára - 8/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 454,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511122274 | 16.9.2022 | Poistenie majetku 9/2022 až 9/2023 - počítačová učebňa ZŠ kpt. Nálepku | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 151700 | 100,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22010215 | 16.9.2022 | Prenájom systému PROEBIZ JOSEPHINE - balíček 10 VO na dobu 8/2022-7/2024 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 2 880,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 572022 | 16.9.2022 | Hodnotenie vplyvu hluku na okolité obytné územie - mestská plaváreň a letné kúpalisko | Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. | 36433781 | 5 940,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202044 | 16.9.2022 | Projektová dokumentácia - Bežecký ovál ZŠ Kpt. Nálepku NMnV | Športové stavby s.r.o. | 36847500 | 9 060,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800951 | 16.9.2022 | Benzín8/2022 MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 84,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20221073 | 16.9.2022 | Nákup školských pomôcok - žiaci 1. ročníka ZŠ | Sinova s.r.o. | 36318086 | 942,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 223182837 | 16.9.2022 | Vyjadrenie o existencií PTZ ORANGE Slovensko a.s. - Rozšírenie parku P. Matejku NMnV | MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. | 36230537 | 17,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220503 | 16.9.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 7/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 712,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220504 | 16.9.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 7/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 614,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220505 | 16.9.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 7/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 476,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220506 | 16.9.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 7/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 25 769,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1220825 | 16.9.2022 | Oprava služobného vozidla Peugeot NM546DL - MsP | VIDLIČKA, s.r.o. | 34148078 | 260,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2221120861 | 16.9.2022 | Autorská odmena - Dni mesta 10. a 11.06.2022 | SOZA | 178454 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52022 | 16.9.2022 | DH Bučkovanka Leto s hudbou 21.8.2022 | Bučkovanka DH | 35593105 | 550,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1692000901 | 16.9.2022 | Seminár: Finančná kontrola miezd a personalistikyvo verejnej správe, online 25.8.2022, Ing.... | Nakladetelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 171,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202217 | 16.9.2022 | Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Mnešice - Pri Klanečnici | VALAŠSKO SK s.r.o. | 36307157 | 98 558,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110220225 | 16.9.2022 | Fond prevádzky, údržby a opráv - 8/2022 byty | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 074,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110220226 | 16.9.2022 | Fond prevádzky, údržby a opráv - 8/2022 nebyty | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 997,04 EUR |