Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7300230295 1.8.2023 Prečistenie odpadu - Oprava WC ženy 1.poschodie Mestský úrad NMnV Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  58,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 72023008 1.8.2023 Vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby REDOX, s.r.o. 36052981  317 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230365 1.8.2023 Čistenie prečerpavacej stanice - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  9,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230366 1.8.2023 Čistenie prečerpávacej stanice - Podnikateľský zámer r.2023, p.č. 24 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  69,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230367 1.8.2023 Čistenie prečerpávacej stanice - Podnikateľský zámer r.2023, p.č. 24 /PA byty/ Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  69,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230368 1.8.2023 Čistenie prečerpavacej stanice - Útulok / doprava VOLVO NMnV-Podolie / Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  9,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230373 1.8.2023 Nákklady na opravu a údržbu bytových domov 6/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  771,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230347 1.8.2023 Výmena vodomerov - BD ul. Holubyho 1336/4 - Podnikateľ. zámer r.2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  26,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230348 1.8.2023 Výmena vodomerov - BD ul. Holubyho 1336/4 - Podnikateľ. zámer r.2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  26,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230349 1.8.2023 Čistenie čerpadiel - BD ul. Trenčianska 1876/13 - Podnikateľ. zámer r.2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  333,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230341 1.8.2023 Vodárenské práce - MsP ul. Palkovičová Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  39,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110230235 1.8.2023 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 379,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110230236 1.8.2023 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 230,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230376 1.8.2023 Náklady na opravu a údržbu - 6/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 573,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230377 1.8.2023 Náklady na opravu a údržbu - 6/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  8 175,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230011 1.8.2023 Vyjadrenie - potipožiarna bezpečnosť riešenia kuchyne a skladov , MŠ Poľovnícka NMnv Ing. Katarína Obuchová - Rhino, Podolie 51025124  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023030 1.8.2023 Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  170 526,01 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0322023 1.8.2023 služby SuS Obec Bzince pod Javorinou 311456  1 152,81 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0422023 1.8.2023 služby SUS Obec Lúka 311758  554,61 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0492023 1.8.2023 služby SUS Obec Očkov 311871  155,94 EUR 
Nastavenia cookies