Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 79240130 3.5.2024 Komunikačné služby MUNIPOLIS - 3/2024 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  42,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240401 3.5.2024 Vypracovanie "Realizačného projektu interiéru stavby Klientského centra v NMnV" - objekt Nám.... archLine, s.r.o. 46874607  8 470,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 152024 3.5.2024 Vypracovanie znaleckého posudku - Jánošíkova 2078/5, Dom záhradkárov Trnková Elena Ing. 913306  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2420800388 3.5.2024 Benzín 4/2024 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  79,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 4102400947 3.5.2024 Aktualizácia programu ASPI na rok 2024 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  2 818,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 192024 3.5.2024 Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezodenta 2024 II. kolo Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240095 3.5.2024 Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024 I. kolo Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom 00350656  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1501950324 3.5.2024 Vyjadrenie k PD - odstránenie stavieb v areáli bývalých kasární NMnV Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  22,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41240008 3.5.2024 Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... Československá obchodná banka, a.s. 36854140  107,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24011479 3.5.2024 Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 4/2024 Galileo Corporation s.r.o. 47192941  132,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300240097 3.5.2024 Prefakturácia spotreby studenej vody za r. 2023 - Útulok, Trenčianska ul. Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 169,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 122024 3.5.2024 Ozvučenie podujatia - Park D. Š.- Zámostského Madro Ľubomír, Ing. 40270343  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300240098 3.5.2024 Podnik. zámer na r. 2024, por. č. 15 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  95,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300240100 3.5.2024 Kontrola prečetpávacej stanice - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  13,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 23424 3.5.2024 Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve - online školenie - Z. Kolečanská Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 80935868 3.5.2024 Telekomunikačné služby - foto pasce 3/2024 - MsP O2 Slovakia, s.r.o. 47259116  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2435103115 3.5.2024 Tvorba a uverejnenie inzercie - referent/ka Sociálneho a bytového oddelenia Petit Press a.s. 35790253  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 332024 3.5.2024 Opatrovateľská služba - 3/2024 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  12 378,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 202024 3.5.2024 Zdravotné posudky 01-03/2024 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  100,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001685148 3.5.2024 Poštové služby - 3/2024 Slovenská pošta a.s. 36631124  4 884,75 EUR 
Nastavenia cookies