Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 13.7.2022 | Telekomunikačné služby - 6/2022 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 469,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220008 | 13.7.2022 | Prenájom atrakcií - Deň mesta 2022 | Pa - Li | 41077491 | 56,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022005 | 13.7.2022 | Vystúpenie kapely Dora - Dni mesta 2022 | Občianske združenie Kapela Dora | 51744520 | 700,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220004 | 13.7.2022 | Vystúpenie skupiny Music Box Project - Dni mesta 2022 | Avokado music, s.r.o. | 54574471 | 1 400,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22054 | 13.7.2022 | Zabezpečenie kultúrneho programu Klimentovci a Benefit - Dni mesta 2022 | ModeRato - Silvia Klimentová | 41708415 | 1 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200220431 | 13.7.2022 | Záloha za vodné, stočné, zrážky, teplo a TÚV - 4/2022 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222033223 | 13.7.2022 | Vodné, stočné, zrážky - 5/2022 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 107,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800652 | 13.7.2022 | Benzín - 6/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 92,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800654 | 13.7.2022 | Benzín 6/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 240,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202178000 | 13.7.2022 | Predplatné časopisov Zdravie, Život, Pravda na 2. polrok 2022 - KD | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 157,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 572022 | 13.7.2022 | Opatrovateľská služba - 5/2022 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 7 649,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1020220012 | 13.7.2022 | Hudobné vydtúpenie Kašubovci - Dni mesta 2022 | Ľudovít Kašuba s.r.o. | 52351696 | 2 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 362022 | 13.7.2022 | Ozvučenie a osvetlenie - Dni mesta 2022 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 1 600,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1503900622 | 13.7.2022 | Vyjadrenie k PD - Fontána vnútroblok - ul. Karpatská | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 17,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022014 | 13.7.2022 | Prevedené stavebné práce - Zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov ZV | VINKstav, s.r.o. | 44389256 | 188 869,87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22022 | 13.7.2022 | Vystúpenie kapely Gatsby Sounds - Deň mesta 2022 | Gatsby Sounds - v zastúpení Bohuš Bínovský | ? | 1 350,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12022 | 13.7.2022 | Prenájom strelnice - MsP | Strelecký klub Stará Turá | 37919636 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2221901145 | 13.7.2022 | Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Javorina, Javorina 2022 | SOZA | 00178454 | -8,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220073 | 13.7.2022 | Dodaný materiál a inštalačné práce - Etapa M.R.Štefánika, Železničná a okolie | LAGOM s.r.o. | 52489451 | 35 139,01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10220508 | 13.7.2022 | Montážne a demontážne práce - Prekládka stĺpa NM, ul. Pri Klanečnici | SUPTel s.r.o. | 35824425 | 695,93 EUR |