Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 24011013 | 3.5.2024 | Registračný poplatok - Do práce na bicykli 2024 | Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica | 42190843 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240003 | 3.5.2024 | Poskytnuté služby kybernetickej bezpečnosti 3/2024 | PPR Investment, a.s. | 50813528 | 592,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052401800 | 3.5.2024 | Záloha elektriny - 4/2024 - Štúrová 1, KD | Encare, s.r.o. | 52302555 | 24,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001681466 | 3.5.2024 | Spracovanie poštových PP - 3/2024 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 0,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20240135 | 3.5.2024 | Odpadové nádoby pre tlačiareň Toshiba eStudio 2515AC | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 78,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2404075 | 3.5.2024 | Služby ku softwaru SRS - ZpS Poľná | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024022 | 3.5.2024 | Výmena pneumatík - služobné autá MsP | DuVal trans s.ro. | 36321222 | 72,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 122024 | 3.5.2024 | Znalecký posudok č. 12/2024 - budova súp.č. 342, Dom opatrovateľskej služby | Gregušová Eva, Ing. | 1026977952 | 450,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 3.5.2024 | Telekomunikačné služby - 4/2024 - MsÚ , MsP, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 730,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200240492 | 3.5.2024 | Vyúčtovanie energií za nebyt. priestor v roku 2023 - budova MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 13 685,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202404013 | 3.5.2024 | Papierová taška s logom | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 360,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 24005 | 3.5.2024 | Veterinárne služby pre mačky - 3/2024 | Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana | 37921134 | 85,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1062401402 | 3.5.2024 | Vyúčtovanie elektriny - 3/2024 - MsÚ, Útulok, sobáška, J. Kollára 12, sýpka | Encare, s.r.o. | 52302555 | -346,77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42401432 | 3.5.2024 | Nový užívateľský program ENVITA - online školenie - Mgr. Poláčková | INISOFT s.r.o. | 45234469 | 46,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2400013 | 3.5.2024 | Ubytovanie počas školenia p. Pašmiková - nový zamestnanec MsP - 12 a 13 týždeň | JOJO SK s.r.o. | 52706273 | 153,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20240138 | 3.5.2024 | Ubytovanie poroty - FAJ 2024 | KURIANM s.r.o. | 46602534 | 559,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2420800414 | 3.5.2024 | Benzín 4/2024 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 64,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2420800431 | 3.5.2024 | Benzín 4/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 84,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001685147 | 3.5.2024 | poštovné | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 752,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2132401665 | 3.5.2024 | Vytyčovacie práce VN, NN - nové autobusové zastávky | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 353,90 EUR |