Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 24011013 3.5.2024 Registračný poplatok - Do práce na bicykli 2024 Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica 42190843  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240003 3.5.2024 Poskytnuté služby kybernetickej bezpečnosti 3/2024 PPR Investment, a.s. 50813528  592,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052401800 3.5.2024 Záloha elektriny - 4/2024 - Štúrová 1, KD Encare, s.r.o. 52302555  24,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001681466 3.5.2024 Spracovanie poštových PP - 3/2024 Slovenská pošta a.s. 36631124  0,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240135 3.5.2024 Odpadové nádoby pre tlačiareň Toshiba eStudio 2515AC Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  78,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 2404075 3.5.2024 Služby ku softwaru SRS - ZpS Poľná A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024022 3.5.2024 Výmena pneumatík - služobné autá MsP DuVal trans s.ro. 36321222  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122024 3.5.2024 Znalecký posudok č. 12/2024 - budova súp.č. 342, Dom opatrovateľskej služby Gregušová Eva, Ing. 1026977952  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 3.5.2024 Telekomunikačné služby - 4/2024 - MsÚ , MsP, Útulok, KD Slovanet a.s. 35954612  730,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200240492 3.5.2024 Vyúčtovanie energií za nebyt. priestor v roku 2023 - budova MsP Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  13 685,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 202404013 3.5.2024 Papierová taška s logom UNIVERSALPRINT 46126236  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24005 3.5.2024 Veterinárne služby pre mačky - 3/2024 Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana 37921134  85,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062401402 3.5.2024 Vyúčtovanie elektriny - 3/2024 - MsÚ, Útulok, sobáška, J. Kollára 12, sýpka Encare, s.r.o. 52302555  -346,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 42401432 3.5.2024 Nový užívateľský program ENVITA - online školenie - Mgr. Poláčková INISOFT s.r.o. 45234469  46,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400013 3.5.2024 Ubytovanie počas školenia p. Pašmiková - nový zamestnanec MsP - 12 a 13 týždeň JOJO SK s.r.o. 52706273  153,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240138 3.5.2024 Ubytovanie poroty - FAJ 2024 KURIANM s.r.o. 46602534  559,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2420800414 3.5.2024 Benzín 4/2024 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  64,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 2420800431 3.5.2024 Benzín 4/2024 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  84,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001685147 3.5.2024 poštovné Slovenská pošta a.s. 36631124  1 752,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2132401665 3.5.2024 Vytyčovacie práce VN, NN - nové autobusové zastávky Západoslovenská distribučná a.s. 36361518  353,90 EUR 
Nastavenia cookies