Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7602007 | 13.6.2022 | Trovy exekúcie - M. Čeháková | Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. | 37913581 | 212,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800503 | 13.6.2022 | Benzín 5/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 160,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800504 | 13.6.2022 | Benzín 5/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 63,18 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 942021 | 13.6.2022 | služby SU 4.kvartál | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 1 131,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 00922022 | 13.6.2022 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2 067,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0422022 | 13.6.2022 | upratovacie služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 194,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0452022 | 13.6.2022 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 768,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0432022 | 13.6.2022 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 511,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1022041 | 13.6.2022 | HER Riadiaci softvér, HER SIE Index zvuku - ročná licencia | A.S. Partner s.r.o. | 31670041 | 511,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022041 | 13.6.2022 | Dodanie polopodzemných kontajnerov v meste | REDOX - ENEX s.r.o. | 50407821 | 75 520,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 13.6.2022 | Telekomunikačné služby - 4/2022 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 262022 | 13.6.2022 | Ozvučenie k oslave 77. výročia ukončenia II. sv. vojny | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 80,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11052022 | 13.6.2022 | Realizácia verejného obstarávania - špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na... | VO-TOR s.r.o. | 50634178 | 1 400,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20522 | 13.6.2022 | Osvedčovanie listín a podpisov na listinách - školenie - B. Sadloňová | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 20,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220016 | 13.6.2022 | Právne služby - preteky | inLEGAL | 52645991 | 2 483,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1431015029 | 13.6.2022 | mobil | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 16,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 292022 | 13.6.2022 | Zdravotné posudky za obdobie 01-04/2022 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 27,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220468 | 13.6.2022 | Nákup tonerov | RENOT SK s.r.o. | 45667811 | 14,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001509975 | 13.6.2022 | poštovné SUS | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 785,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001509976 | 13.6.2022 | Poštové služby - 4/2022 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 026,75 EUR |