Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 6080622 | 13.6.2022 | Pracovné stretnutie matrikárok - školenie - Sadloňová | Regionálne vzdelávacie centrum | 31938434 | 220,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022043 | 13.6.2022 | Oprava závesného plynového kotla - MsÚ 2 | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 285,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2210003 | 13.6.2022 | Vystúpenie Maroša Banga - Deň matiek 2022 | Ambrelo, o.z. | 30869455 | 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 13.6.2022 | Telekomunikačné služby - 5/2022 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD, ZV | Slovanet a.s. | 35954612 | 543,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10220003 | 13.6.2022 | Koncert a doprovod ekomenickej pobožnosti - oslavy 400. výročie narodenie J. Hašku | 4W -občianske združenie | 42081505 | 400,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 502022 | 13.6.2022 | Opatrovateľská služba - 4/2022 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 5 899,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1502940552 | 13.6.2022 | Vyjadrenie k PpÚP - Mestská plaváreň a letné kúpalisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 32,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800528 | 13.6.2022 | Benzín 5/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 92,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800530 | 13.6.2022 | Benzín 5/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 140,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220269 | 13.6.2022 | Kontrola prečerpávacej stanice - s. č. 2192-2199, Trenčianska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 332,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220270 | 13.6.2022 | Podnik. zámer na r.2022, p.č. 12 - alikvotná časť nákl. kontrola prečerpávacej stanice -... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 47,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220286 | 13.6.2022 | Maliarske práce - ZOS | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 306,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220289 | 13.6.2022 | Podnik. zámer na r.2022, p.č. 27 - výmena strešných okien - Klčové 2480 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 16 746,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022002 | 13.6.2022 | Účinkovanie k oslave 77.výročia ukončenia II. sv. vojny | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052224401 | 13.6.2022 | Vyúčtovanie elektriky 4/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 971,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222026380 | 13.6.2022 | Vodné, stočné, zrážky - 4/2022 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 78,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220009 | 13.6.2022 | Vyhotovenie podkladových máp - NMJ | Vladimír Hronček - VH REAL | 33223513 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2235105383 | 13.6.2022 | Inzercia - Výberové konanie, Oznámenie o voľnom pracovnom mieste | Petit Press a.s. | 35790253 | 600,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20223004 | 13.6.2022 | Veniec zo živej čečiny - kladenie vencov Park J.M. Hurbana | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2221111474 | 13.6.2022 | Autorská odmena - Koncert ku Dňu matiek 2022 | SOZA | 00178454 | 28,80 EUR |