Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 0112022 | 16.5.2022 | služby SUS | Obec Hrádok | 311618 | 218,89 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0212022 | 16.5.2022 | služby SUS | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 264,18 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0262022 | 16.5.2022 | služby SUS | Obec Trenčianske Bohuslavice | 312061 | 105,67 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0272022 | 16.5.2022 | služby SUS | Obec Zemianske Podhradie | 699098 | 513,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200220536 | 16.5.2022 | Vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2021 - zasadačka MsZ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 691,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200220537 | 16.5.2022 | Vyúčtovanie za vodné, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo a TÚV za rok 2021 - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 8 821,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22900003 | 16.5.2022 | Nákup pracovných rukavíc - Školy čistia mesto 2022 | LEJA- SK s.r.o. | 44211881 | 126,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6622202349 | 16.5.2022 | Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - Rekonštrukcia povrchu ul. Tichá | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6622202389 | 16.5.2022 | Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - vodovodná prípojka pre výbeh psov, ul.... | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44,40 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0072022 | 16.5.2022 | služby SUS | Obec Dolné Srnie | 311511 | 362,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800384 | 16.5.2022 | Benzín 4/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 214,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202201205 | 16.5.2022 | Prezutie pneumatík - TOYOTA primátor | Jankech František JAKUB | 32779755 | 54,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2132202061 | 16.5.2022 | Vytyčovacie práce VN a NN - Považská ul. | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 187,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7310220009 | 16.5.2022 | Prefakturácia spotreby el. energie za rok 2021 na činnosť kamerového systému - BD Ul.... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 13,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220226 | 16.5.2022 | Podnikateľský zámer na r.2022, p.č.29 - vyregulovanie vykurovacej sústavy - BD J. Kréna 6312 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7 080,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220227 | 16.5.2022 | Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 9 - oprava strechy - Trenčianska 38 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6 480,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220234 | 16.5.2022 | Podnikateľský zámer na r.2022, p.č.12 - práca stroja na prečerpávacej stanici - Trenčianska... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220235 | 16.5.2022 | Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - práce na prečerpávacej stanici - Trenčianska s.č.... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 48,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800428 | 16.5.2022 | Benzín 4/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 74,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222020473 | 16.5.2022 | Vodné, stočné, zrážky - 3/2022 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 141,05 EUR |